公司繳納的部分不需要算個稅的,個人負擔的那一部分需要加到工資里面一塊兒算個稅,這個8000包含了400嗎?
老師,公司有個員工一直病假,但是給他發了部分工資,社保也有繳納,3月份的社保給繳納了(單位部分709.8,個人部分代繳318.6),但是從3月份工資就不會再發了,那3月份的個人部分318.6要怎么做會計分錄呢?
(例如單位是員工繳納300,公司繳納300,合計個人繳納部分為:300),(該員工是,單位繳納部分1000,自己繳納1000,合計個人繳納部分為:1700,自己承擔公司部分多繳納的金額),那么,員工自發性多繳納公積金(個別),多出部分在個人工資里扣除,是否合規? 因為規避了相應的個稅金額
老師,單位給員工繳納社保,單位繳納部分要計入員工工資報個稅嗎?個人繳納部分要從工資里面扣掉再繳納個稅嗎?例如工資8000,公司繳納部分800,個人繳納部分400,那是不是要8000+800-400來計算個稅啊?
老師,職工的社保,是不是需要把單位繳納部分和個人繳納部分,分開入賬?個人繳納部分單位代扣,這個又如何做賬呢?
老師單位繳納社保,個人部分單位不扣,比如說工資定在3500,單位給繳納五險,個人部分單位承擔,最終發放工資到手也是3500這個會計分錄怎么做,稅務能認可單位不扣個人部分嗎
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細?
老師,我們公司平時裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實都是辦公用的,但是都沒有發票只有收據和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認稅額的時候是按發票稅額確認,然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財務賬與倉庫盤點一致,現在這個材料領用憑證是負數,這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規模物流公司,業務不多,所以沒招聘正式員工和司機,也沒有買貨運車,所以從3月份找第三方平臺發布運輸服務信息,那個平臺上就有司機會聯系我們,截止目前已經為客戶服務運輸了十幾車,每次都是等待司機把客戶的貨物運輸到達確定沒問題了我們有項目負責人私人墊付私轉給司機,司機會接下一單運輸服務原因,不會給我們去稅局代開發票,但談價時只扣了3%點的稅金,我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠,司機的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機的這個工資當做是我們的成本行不行?
老師,這個入帳標識是指取得的進項票做了帳務處理做了稅前扣除,就作入帳標識,我收票方作了入帳標識,開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費發票給其他單位 其實是分攤的 沒有賺錢 我在稅務系統中 稅務分類編碼是什么
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了,發現有錯誤在此更正,現在需要稅務局批準,是傳到稅管員那里了吧,會不會惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點害怕 現在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個供應商好解決,他就送了一次貨,也開了發票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
如果是包含的話,應該是8000減去400,按照這個來交個稅。
不含400的,就是基本工資8000,那是不是8000-400就可以了?
你好,那應該按照8000來繳納個稅的。
計提工資的數8400,按照這個來計提應發工資是這些。
好的,明白了的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。