同學(xué)您好,一、借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
社保個(gè)人繳納部分也由單位承擔(dān),財(cái)務(wù)怎么處理? 就是不扣員工社保,
老師,失業(yè)保險(xiǎn)是不是也是單位交一部分,個(gè)人承擔(dān)一部分,然后單位會(huì)從個(gè)人的工資里面把這部分扣了去代繳
老師如果單位也把個(gè)人承擔(dān)的那部分社保繳納了 (個(gè)人部分也被單位承擔(dān)了)工資里沒有扣這個(gè)分錄怎么寫
老師單位繳納社保,個(gè)人部分單位不扣,比如說工資定在3500,單位給繳納五險(xiǎn),個(gè)人部分單位承擔(dān),最終發(fā)放工資到手也是3500這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,稅務(wù)能認(rèn)可單位不扣個(gè)人部分嗎
正常員工一個(gè)月社保單位承擔(dān)880.44,個(gè)人承擔(dān)368.64,可是我們單位單位只承擔(dān)500,單位需要承擔(dān)的380.41從應(yīng)付工資前扣除,假如一個(gè)員工一個(gè)月工資4460,扣除個(gè)人應(yīng)承擔(dān)單位部分380.44,應(yīng)付工資4079.56,再扣除個(gè)人社保部分368.64,實(shí)發(fā)工資3710.92。現(xiàn)在做內(nèi)賬,單位承擔(dān)社保部分500記入管理費(fèi)用-社保單位部分,其他怎么寫分錄?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請問專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬,增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
不想計(jì)入福利費(fèi)的話還有別的好辦法嗎
上一個(gè)會(huì)計(jì)就直接管理費(fèi)用單位承擔(dān)部分一塊了
同學(xué)您好,計(jì)福利費(fèi)可以稅前扣除,其他不能稅前扣除要調(diào)增
好的老師那都需要調(diào)正過來,現(xiàn)在一下子調(diào)整前半年的還需要更正個(gè)稅申報(bào)嗎
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò),這 是要的要更正個(gè)稅申報(bào)