你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
(1)購進機械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元、進項稅額2.6萬元,支付運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費5萬元、稅款0.45萬元,該設(shè)備當月投入使用。(2)當月購進原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬元、進項稅額78萬元,支付購.進原材料運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費20萬元,稅款1.8萬元;支付裝卸費取得增值稅專用發(fā)票,注明裝卸費3萬元,稅款0.18萬元。(3)企業(yè)以商業(yè)匯票方式購入包裝物-~批,價款為6萬元,增值稅稅額為0.78萬元。(4)企業(yè)因材料質(zhì)量問題將上月所購材料退還給供貨方,收回價款4萬元,增值稅稅額為0.52萬元。編制其相關(guān)會計分錄
從前進工廠購入乙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款為50000元,增值稅6500元,購進材料支付運費1000元,裝卸費300元,款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫。
(4)購進機械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元,進項稅2.6萬元,取得貨物運輸增值稅專用發(fā)票,注明運輸費5萬元、稅款0.45萬元,該設(shè)備不需要安裝直接投入使用。(5)當月購進原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬元、進項稅78萬元,支付購進原材料的運輸費用取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運輸費20萬,稅款1.8萬元;支付裝卸費取得增值稅專用發(fā)票,注明裝卸費3萬元,稅款0.18萬元。(6)以商業(yè)匯票方式購入包裝物批,價款為6萬元,增值稅額為0.78萬元。會計分錄怎么寫
購進機械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元,進項稅2.6萬元,取得貨物運輸增值稅專用發(fā)票,注明運輸費5萬元、稅款0.45萬元,該設(shè)備不需要安裝直接投入使用。當月購進原材料取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬元、進項稅78萬元,支付購進原材料的運輸費用取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運輸費20萬,稅款1.8萬元;支付裝卸費取得增值稅專用發(fā)票,注明裝卸費3萬元,稅款0.18萬元。以商業(yè)匯票方式購入包裝物批,價款為6萬元,增值稅額為0.78萬元。會計分錄怎么寫
某工業(yè)一般納稅人企業(yè)購進一批材料已驗收入庫,取得取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價稅款分別是23萬元、2.99萬元。另支付運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費3萬元,增值稅0.29萬元,支付裝卸費1千元,取得普通發(fā)票,款項全部用銀行存款支付,計算增值稅進項稅額及原材料采購成本,編制會計分錄。
請問稅務(wù)局打電話來說 24年7月9號有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務(wù)局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預(yù)交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機納稅調(diào)整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產(chǎn)負債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預(yù)收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應(yīng)交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調(diào)增呢?
老師,應(yīng)付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經(jīng)營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務(wù)費的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?