你好,是的。 給公司領導備用金的時候 借:其他應收款 貸:銀行存款 報銷的時候 借:管理費用等科目 貸:其他應收款
老師,領導讓打5萬備用金,我們分錄是不是寫借:其他應收款-領導名字,貸:銀行存款。
收到公司股東借款,公司會計做賬:借:銀行存款 貸:其他應收款-其他個人應收款-備用金。 貸不應該是其他應付款嗎
老師,公戶轉給個人,備注備用金,做賬,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款,還是掛其他應收款
老師,給公司領導備用金怎么入賬? 借:其他應收款-備用金 貸:銀行存款 以后報銷把其他應收款轉平是嗎?
請教老師,從公戶理轉賬給個人賬戶,作備用金。分錄是這樣寫嗎?借:其他應收款-備用金,貸:銀存 報銷時,借:x x 費用,貸:其他應收款-備用金
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?