您好,是需要分錄嗎還是
、宏達公司2020年10月發生以下經濟業務,根據以下具體經濟業務編制會計分錄。1.10月1日收到丙公司作資本投入的設備,確認的價值為100000元。2.10月3日從甲公司購入甲材料100千克,價款100000元,增值稅額13000元,貨款尚未支付。
宏達公司2020年10月發生以下經濟業務,根據以下具體經濟 業務編制會計分錄。 1.10月1日收到丙公司作資本投入的設備,確認的價值為100000元。 2.10月3日從甲公司購入甲材料100千克,價款100000元,增 值稅額 13000元,貨款尚未支付。 3.10月31日,計算并結轉本月已驗收入庫材料的實際采成本70000元。 4.10月31日,經匯總計算,本月生產領用甲材料50000元,其中用于產品生產的30000,用于車間一般消耗的18000元,用于企業管理部門消耗的2000元 5.10月31日,計算本月應付產品的生產工人工資30000元,企業管理人員工資15000元,車間管理人員工資5000 J 兒 6.10月31日,計提公司管理部門折舊30000元,車間折舊20000元7.10月31日,匯總并結轉給產品的本期制造費用50000元。 8.10月31日,本期生產產品耗費150000元,全部完工并驗收入庫,結轉完工產品的生產成本。
、宏達公司2020年10月發生以下經濟業務,根據以下具體經濟業務編制會計分錄。1.10月1日收到丙公司作資本投入的設備,確認的價值為100000元。2.10月3日從甲公司購入甲材料100千克,價款100000元,增值稅額13000元,貨款尚未支付。
宏達公司2020年10月發生以下經濟業務,根據以下具體經濟 業務編制會計分錄。 1.10月1日收到丙公司作資本投入的設備,確認的價值為 100000元。 2.10月3日從甲公司購入甲材料100千克,價款100000元,增 值稅額 1300 貨款尚未支付。 3.10月31日,計算并結轉本月已驗收入庫材料的實際采成本70000元。 4.10月31日,經匯總計算,本月生產領用甲材料50000元,其中用于產 生產的30000,用于車間一般消耗的18000元,用于企業管理部門消耗的2000元 5.10月31日,計算本月應付產品的生產工人工資30000元,企業管理人員工資15000元,車間管理人員工資5000 L 6.10月31日,計提公司管理部門折 30000元,車間折舊20000元7.10月31日,匯總并結轉給產品的本期制造費用50000元。 8.10月31日,本期生產產品耗費150000元,全部完工并驗收入庫,結轉完工產品的生產成本。
三、宏達公司2020年10月發生以下經濟業務,根據以下具體經濟業務編制會計分錄。1.10月1日收到丙公司作資本投入的設備,確認的價值為100000元。2.10月3日從甲公司購入甲材料100千克,價款100000元,增值稅額13000元,貨款尚未支付。
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎