你好,不是簡(jiǎn)易征收的話(huà)是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了?不是簡(jiǎn)易征收的可以抵扣的。如果發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了需要沖紅重新開(kāi)具。
我們是一般納稅人開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的票現(xiàn)客戶(hù)是簡(jiǎn)易征收一般納稅人接受3個(gè)點(diǎn)的普票,我們可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的普票給客戶(hù)嗎?
我們是一般納稅人開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的票現(xiàn)客戶(hù)是簡(jiǎn)易征收一般納稅人接受3個(gè)點(diǎn)的普票,我們可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的普票給客戶(hù)嗎?
老師,我是一般納稅人,開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)專(zhuān)票出去,簡(jiǎn)易征收,后面我又收了3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)專(zhuān)票可以用來(lái)抵扣稅款嗎
我是一般納稅人,但不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,我來(lái)出去3個(gè)點(diǎn)的普票,可以用13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票抵扣增值稅嗎
老師,我是一般納稅人我有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅(3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)專(zhuān)票)我收到別人開(kāi)給我的一個(gè)點(diǎn)勞務(wù)專(zhuān)票可以抵扣嗎?用于一般技稅的抵扣
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi),是在匯算清繳的時(shí)候調(diào),還是說(shuō)平時(shí)在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候就要調(diào)成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現(xiàn)金尾款的話(huà),先存入公戶(hù),然后做借銀行存款,貸預(yù)收賬款(待清算)開(kāi)發(fā)票再做,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
老師,月底我計(jì)提4月的工資,這個(gè)數(shù)從哪來(lái)
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶(hù)再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認(rèn)收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進(jìn)老板私戶(hù)了不確認(rèn)收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個(gè)需要走稅費(fèi)及附加
什么情況下收到對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票借記在建工程
小規(guī)模還是季度不超三十萬(wàn)免增值稅么
老師,請(qǐng)問(wèn)每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現(xiàn)在賬本調(diào)整過(guò)來(lái)了,現(xiàn)在我是需要回去更改第四季度企稅報(bào)表還是等匯算清繳調(diào)整?匯算清繳調(diào)成本可以嗎?
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶(hù)比較多,有的開(kāi)發(fā)票有的不開(kāi)發(fā)票,難道也要按客戶(hù)名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開(kāi)發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎