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老師好,生產型企業,增值稅申報表10月的軟件即征即退應納稅額5萬,一般項目期末留底稅額是4萬,免抵退稅額8萬,11月能不能退看10月期末留底稅額,那是不是可以退4萬,退稅和軟件即征即退應納稅額沒有聯系對吧,退稅看期末留底稅額就可以對嗎?

2022-11-02 22:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-02 22:49

是的,退稅看期末留抵

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快賬用戶1303 追問 2022-11-02 22:51

老師軟件即征即退應納稅額5萬不影響退稅對嗎?,退稅看期末留底稅額有就退對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 22:55

是的同學,你的理解是正確的

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快賬用戶1303 追問 2022-11-02 22:56

老師謝謝你

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齊紅老師 解答 2022-11-02 22:56

好的,這個消息不用回復哈

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是的,退稅看期末留抵
2022-11-02
您好,您當月繳納的增值稅是兩萬,沒有退的。 應納稅額=即征即退應交的12萬-留抵10萬,算出來是正的2萬
2022-09-29
您好!你們當期應納稅額是2萬,沒有稅可以退的哦
2022-09-29
您好,這個的話,3萬是還要正常繳納的
2024-05-16
同學你好 對的 要 填單子 是13萬
2021-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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