您好,您當(dāng)月繳納的增值稅是兩萬(wàn),沒(méi)有退的。 應(yīng)納稅額=即征即退應(yīng)交的12萬(wàn)-留抵10萬(wàn),算出來(lái)是正的2萬(wàn)
老師,本月一般項(xiàng)目留抵稅額是2萬(wàn)元,即征即退交的稅額10萬(wàn),出口退稅是3萬(wàn),我這個(gè)出口退稅可以退2萬(wàn)嗎?
老師,本月一般項(xiàng)目留抵稅額是2萬(wàn)元,即征即退交的稅額10萬(wàn),出口退稅是3萬(wàn),我這個(gè)出口退稅可以退2萬(wàn)嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是免抵稅,就是要依據(jù)期末留抵稅額退稅,比如增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額是20萬(wàn),申請(qǐng)的出口退稅金額是30萬(wàn),那就只能退20萬(wàn)。外貿(mào)企業(yè)是免退稅,就是按照申請(qǐng)的退稅額退稅申請(qǐng)多少退多少。——請(qǐng)問(wèn)我這樣理解對(duì)嗎?
老師,比如當(dāng)期即征即退稅額是12萬(wàn),一般項(xiàng)目期末留底稅額是10萬(wàn),出口免抵退稅額8萬(wàn),我的免抵退稅額8萬(wàn)是可以退呢還是不能退?
老師,比如當(dāng)期即征即退稅額是12萬(wàn),一般項(xiàng)目期末留底稅額是10萬(wàn),出口免抵退稅額8萬(wàn),我的免抵退稅額8萬(wàn)是可以退呢還是不能退?求計(jì)算過(guò)程,
同一筆款,轉(zhuǎn)款后因?yàn)橘~戶有誤被退還,次日又重新支付的,如何做賬?是否只留一份原始憑證即可,還需要復(fù)印多份做賬嗎
老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢怎么做賬?涉及到交稅嗎?老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢怎么做賬?需要交稅嗎?
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應(yīng)退稅額和即征即退稅額不是沒(méi)關(guān)系的嗎
即征即退的是銷售軟件即征即退那個(gè)不?如果是那個(gè)用進(jìn)項(xiàng)抵完之后,剩下的那一部分就可以退稅。
這樣計(jì)算 ◆軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法: 即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×13%
老師,比如當(dāng)期即征即退稅額是12萬(wàn),一般項(xiàng)目期末留底稅額是10萬(wàn),出口免抵退稅額8萬(wàn),我的免抵退稅額8萬(wàn)是可以退呢還是不能退?
您好,可以,,這個(gè)8萬(wàn)可以退稅。
老師,應(yīng)退稅額,和當(dāng)期即征即退應(yīng)納稅額是12萬(wàn)沒(méi)有關(guān)聯(lián)對(duì)嗎,只和一般項(xiàng)目期末留底稅額是10萬(wàn)有關(guān)聯(lián)是嗎
是的,沒(méi)有關(guān)系,是這個(gè)意思的,對(duì)。