你好 這個你申報了,就相當于向稅務局承諾對方是不需要發票的了 如果你后面仍然是要開發票,那么是沖減你的未開票收入的
老師納稅義務發生了已申報未開票收入繳納增值稅,到后面又開具發票要怎么填申報表,發票要怎么處理
老師你好,我想問下未票收入是什么意思?什么情況會做未票收入?一般納稅人前期做了未票收入,后期可以把未票收入沖回嗎?沖回的話怎么報稅呢?
您好,老師!我們是一般納稅人企業,期末有留底稅額,申報了未開票收入,下月開票了要沖紅。那當月申報未開票收入,賬務處理做了未開票收入,需要結轉未開票收入的成本嗎?
老師,未開票收入進行了納稅義務申報與繳納,后面的要票怎么沖以前的呀?
老師您好,一般納稅人增值稅申報,未開票收入已經申報了后面又開票了要怎么申報?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎