同學你好 對的 是這個意思
甲公司2021年12月計入成本費用的工資總額為400萬元,至2021年12月31日尚未支付。假定按照稅法規定,當期計入成本費用的400萬元工資支出中,可予稅前扣除的金額為300萬元,其余100萬元當期及未來期間均不允許稅前扣除。甲公司適用的所得稅稅率為25%。假定甲公司稅前會計利潤為1000萬元。不考慮其他納稅調整事項,甲公司2021年確認的遞延所得稅金額為( )萬元。 A.250 B.0 C.275 D.25 【答案】B 【解析】應付職工薪酬的賬面價值=400萬元 計稅基礎=400-0=400(萬元) 賬面價值與計稅基礎相等,不形成暫時性差異,所以不確認遞延所得稅 但是計算應納稅所得額時需要納稅調增100萬元。 老師這個計稅基礎為何不是400-300,不是稅法允許 扣除300,怎么就是0?
老師我們建筑借出資質,只收取管理費稅金由他們本人承擔,比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個票據也是真實的,我到時候退給他們稅點時候,我是按照13%開票稅率點退給他們?還是按照多少退給他們老師,實際操作時候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時候按照什么退給他們稅點錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當時是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師好,請問國家鼓勵殘疾就業人員所支付的工資,加計扣除是什么意思呢???比如殘疾人在個人單位工作。有沒有扣除項目,或者說比如個人單位給開工資4000元,其余正常人員也是4000元。這種情況。表明殘疾人員工資里面沒有給扣除??
本人31想學習會計,之前一直沒經驗,也沒人帶,,,去了代理記賬公司4個月跑外,不干了,辭職 2個月備考中級會計師,但是疫情考試還被取消了,又出去找工作,石沉大海,都不要大齡的,沈陽工資低的,但是前2個月600工資,會計教我們做賬報稅實操,然后以后是3000里面扣除1000多給他們要堅持3個月,轉正以后4000扣除1000,一共扣除16個月如果簽了這個中途我走了,會不會算我違約啊,不賺錢但是也要按協議16個月給他們錢啊?請懂這方面的老師,幫我詳細說說,如果我走了會不會告我啊,畢竟這家的時間好久加上2個月的學習期18個月才能從他們這里離開。。要怎么選擇,一定要專業解答老師懂這個的,謝謝
老師,這里支付給殘疾人的工資50萬已經可以據實扣除的啊,但是答案解析里面又說調減50,就是加計扣除的這個50給調減,他這個意思是不是可以理解為殘疾人工資200%扣除呢???就是我本來支付50萬工資給殘疾人,但是卻允許我扣除100萬是這個意思嗎?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
這個政策持續到什么時候戒指呢老師
同學你好 這個是截止的哦
這個是截止到今年年底的