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老師,一般納稅人,銷售行業(yè),有內(nèi)銷,有出口貨物,這種情況,出口貨物這部分,需要申報(bào)增值稅?

2022-11-02 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-02 11:18

你好 ;? ?出口貨物是出口退稅的;增值稅的; 你們還是要? 申報(bào)后申請(qǐng)退稅的? ?

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快賬用戶1417 追問(wèn) 2022-11-02 11:51

我們公司沒(méi)有申報(bào),出口貨物是給代理公司做申報(bào)了

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齊紅老師 解答 2022-11-02 11:54

你好; 意思你們自己沒(méi)有出口資質(zhì)嗎? ?

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快賬用戶1417 追問(wèn) 2022-11-02 12:16

對(duì)得,老師

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齊紅老師 解答 2022-11-02 12:20

沒(méi)有資質(zhì)的話; 那么你們就是 代理出口的操作模式為:委托方與代理公司簽訂代理出口合同,代理公司充當(dāng)委托方和國(guó)外客商的出口代理商并收取代理費(fèi)。 1、出口商品價(jià)格及合同條款由委托方制定,出口盈虧、履約責(zé)任均由委托方承擔(dān); 2、出口手續(xù)由受托方(代理公司)辦理; 3、代理公司收取外匯后支付給委托方; 4、委托方取得受托方(代理公司)開(kāi)具的代理出口貨物證明辦理退稅。

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快賬用戶1417 追問(wèn) 2022-11-02 12:25

進(jìn)來(lái)公戶標(biāo)明待核查戶

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快賬用戶1417 追問(wèn) 2022-11-02 12:25

有個(gè)海關(guān)發(fā)票

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快賬用戶1417 追問(wèn) 2022-11-02 12:25

按照這個(gè)做了免稅分錄

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齊紅老師 解答 2022-11-02 12:28

?你好;? ?你們沒(méi)有直接出口 不應(yīng)該直接做免稅的?

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快賬用戶1417 追問(wèn) 2022-11-02 12:29

做什么?公戶收到這個(gè)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 12:29

貨物這部分是你們自己公司的 還是你們讓代理公司來(lái)處理的??

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快賬用戶1417 追問(wèn) 2022-11-02 12:30

公戶收到這筆錢,應(yīng)該做什么分錄?

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快賬用戶1417 追問(wèn) 2022-11-02 12:30

不做平,一直掛著,也沒(méi)有報(bào)稅

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齊紅老師 解答 2022-11-02 12:32

比如委托外貿(mào)企業(yè)代理出口會(huì)計(jì)處理 1、生產(chǎn)企業(yè)發(fā)出貨物時(shí) 借:委托代銷商品 貸:庫(kù)存商品 2、報(bào)關(guān)出口后 (1)銷售收入的賬務(wù)處理 借:應(yīng)收賬款--某外貿(mào)企業(yè) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口 (2)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的賬務(wù)處理 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:委托代銷商品 (3)不得免征和抵扣稅額的賬務(wù)處理 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (4)支付代理費(fèi)的賬務(wù)處理 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款--某外貿(mào)企業(yè)? ?; 收款做:借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ;這樣做即可? ?

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快賬用戶1417 追問(wèn) 2022-11-02 12:37

老師,這樣做分錄可以?

老師,這樣做分錄可以?
老師,這樣做分錄可以?
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齊紅老師 解答 2022-11-02 12:39

你好;出口退稅這個(gè); 不用去做增值稅部分 ;也不用轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去哈 ;? 其他科目 可以這樣掛?

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快賬用戶1417 追問(wèn) 2022-11-02 12:42

其他科目,做管理費(fèi)?

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快賬用戶1417 追問(wèn) 2022-11-02 12:53

老師,在?其他科目做什么好呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 13:35

你好;? ?其他科目是對(duì)的; 我是說(shuō) 你的 這3個(gè)科目不做??

你好;? ?其他科目是對(duì)的; 我是說(shuō) 你的 這3個(gè)科目不做??
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快賬用戶1417 追問(wèn) 2022-11-02 13:39

沒(méi)有下面這些不平?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 13:40

你好;? 你 收入 是含稅金額來(lái)做 ; 不用做增值稅; 出口是? ?要退稅的?

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快賬用戶1417 追問(wèn) 2022-11-02 21:37

老師,這個(gè)出口要申報(bào)免稅?

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齊紅老師 解答 2022-11-03 09:07

你好;出口要做退稅的;先申報(bào); 后退稅??

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你好 ;? ?出口貨物是出口退稅的;增值稅的; 你們還是要? 申報(bào)后申請(qǐng)退稅的? ?
2022-11-02
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
2023-01-15
一般納稅人銷項(xiàng)為啥有減免
2022-11-02
您好!外貿(mào)企業(yè)有出口資質(zhì)的話可以申請(qǐng)退稅,退稅是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,表二填寫
2022-06-25
您好,轉(zhuǎn)內(nèi)銷好,把進(jìn)項(xiàng)抵了 如果外貿(mào)企業(yè)部分貨物的出口退稅率為零,國(guó)家明確規(guī)定不予退(免)增值稅的貨物視同內(nèi)銷,可以進(jìn)行抵扣.依據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷貨物進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物后,無(wú)論內(nèi)銷還是出口,須將所取得的增值稅專用發(fā)票在規(guī)定的認(rèn)證期限內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理認(rèn)證手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定辦理抵扣. 出口退稅率為0.可以有兩種辦法處理一種是申報(bào)免稅,進(jìn)項(xiàng)稅金做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出.第二種是視同內(nèi)銷,按內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅金,進(jìn)項(xiàng)可以做抵扣
2024-04-12
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