你好 ;? ?出口貨物是出口退稅的;增值稅的; 你們還是要? 申報(bào)后申請(qǐng)退稅的? ?
在外貿(mào)企業(yè)的出口退稅中,申請(qǐng)退稅的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)當(dāng)中含有內(nèi)銷的貨物或是尚未出口的貨物的話,這個(gè)退稅是退整張發(fā)票的稅額還是只是退出口貨物的那部分?那其中內(nèi)銷或是尚未銷售的那部分稅額在以后還能進(jìn)行抵扣嗎?
12.增值稅一般納稅人銷售下列貨物時(shí),不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的有()。答案加解析A.銷售報(bào)關(guān)出口的貨物B.銷售代銷貨物C.直接銷售給使用單位的汽車D.銷售免稅貨物
小規(guī)模納稅人出口貨物,購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)只有收據(jù),申報(bào)增值稅時(shí)還是填在出口免稅銷售額那一欄嗎?
老師,銷售行業(yè),一小部分出口商品,大部分內(nèi)銷,這樣的話,出口貨物填申報(bào)表一,填入減免稅,進(jìn)項(xiàng)需要做同稅金轉(zhuǎn)出?
老師,一般納稅人,銷售行業(yè),有內(nèi)銷,有出口貨物,這種情況,出口貨物這部分,需要申報(bào)增值稅?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
我們公司沒(méi)有申報(bào),出口貨物是給代理公司做申報(bào)了
你好; 意思你們自己沒(méi)有出口資質(zhì)嗎? ?
對(duì)得,老師
沒(méi)有資質(zhì)的話; 那么你們就是 代理出口的操作模式為:委托方與代理公司簽訂代理出口合同,代理公司充當(dāng)委托方和國(guó)外客商的出口代理商并收取代理費(fèi)。 1、出口商品價(jià)格及合同條款由委托方制定,出口盈虧、履約責(zé)任均由委托方承擔(dān); 2、出口手續(xù)由受托方(代理公司)辦理; 3、代理公司收取外匯后支付給委托方; 4、委托方取得受托方(代理公司)開(kāi)具的代理出口貨物證明辦理退稅。
進(jìn)來(lái)公戶標(biāo)明待核查戶
有個(gè)海關(guān)發(fā)票
按照這個(gè)做了免稅分錄
?你好;? ?你們沒(méi)有直接出口 不應(yīng)該直接做免稅的?
做什么?公戶收到這個(gè)數(shù)?
貨物這部分是你們自己公司的 還是你們讓代理公司來(lái)處理的??
公戶收到這筆錢,應(yīng)該做什么分錄?
不做平,一直掛著,也沒(méi)有報(bào)稅
比如委托外貿(mào)企業(yè)代理出口會(huì)計(jì)處理 1、生產(chǎn)企業(yè)發(fā)出貨物時(shí) 借:委托代銷商品 貸:庫(kù)存商品 2、報(bào)關(guān)出口后 (1)銷售收入的賬務(wù)處理 借:應(yīng)收賬款--某外貿(mào)企業(yè) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口 (2)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的賬務(wù)處理 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:委托代銷商品 (3)不得免征和抵扣稅額的賬務(wù)處理 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (4)支付代理費(fèi)的賬務(wù)處理 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款--某外貿(mào)企業(yè)? ?; 收款做:借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ;這樣做即可? ?
老師,這樣做分錄可以?
你好;出口退稅這個(gè); 不用去做增值稅部分 ;也不用轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去哈 ;? 其他科目 可以這樣掛?
其他科目,做管理費(fèi)?
老師,在?其他科目做什么好呢?
你好;? ?其他科目是對(duì)的; 我是說(shuō) 你的 這3個(gè)科目不做??
沒(méi)有下面這些不平?
你好;? 你 收入 是含稅金額來(lái)做 ; 不用做增值稅; 出口是? ?要退稅的?
老師,這個(gè)出口要申報(bào)免稅?
你好;出口要做退稅的;先申報(bào); 后退稅??