您好!外貿企業有出口資質的話可以申請退稅,退稅是要做進項轉出的,表二填寫
如果上期申報增值稅申報表時,所有出口銷售額都填的出口免抵退的銷售額欄位,稅局又要求有一筆出口要做免稅申報,這期增值稅申報表怎么填寫?這部分進項稅額轉出有怎么核算?
老師,銷售行業,一小部分出口商品,大部分內銷,這樣的話,出口貨物填申報表一,填入減免稅,進項需要做同稅金轉出?
老師,一般納稅人,銷售行業,有內銷,有出口貨物,這種情況,出口貨物這部分,需要申報增值稅?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯的出口普通發票,是不申請退稅的,現在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發票,對應這一單出口的進貨發票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉出的嗎?
老師,您好,昨天出口轉內銷證明那個,稅務這邊說不開證明,在申報表上確認內銷收入,計提銷項稅額,如果這樣處理的話,免稅收入填寫的時候是否需要減除視同內銷收入那部分呢?
老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思?怎么導致的呢?
請教關于個稅多計提的歷史問題 多計提的原因是:計提個稅不是按照自然人個稅系統申報測算的,而是前任會計手工計提的 現在統計2018-2023年,多計提了3069.71元 請教下 現在多計提的這部分怎么處理
老師,監理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個人員是通過中介過來的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業務內容是什么呢?開發票給我們的話應稅服務是什么呢?
老師好~咨詢下,我們公司是小規模納稅人,目前公司裝修,產生了一系列費用。對方給我們開具了建筑服務類發票,都是普票,有的發票稅率是9%,有的發票稅率是1%,這個有什么區別嗎?針對我們購買方和銷售方~
老師,我們是做板材批發的,國補怎么怎么做賬呢
老師,你好,請教一個問題,合同違約金是和商品合并開票嗎,那賬務部分呢,是分開記到營業外收入還是和商品一樣放到主營業務收入
老師,您好, 我想咨詢的是,小規模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規模開一點的普票,進項要加6個點。一般納稅人開13個點專票,進項加10個點抵13個點
老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
銀行資信證明是否是3A在哪里查
老師。客戶提供原材料 我們負責加工收取加工費。怎么做賬開票
我們沒有出口資質,都是給外貿公司幫忙出口
您好!那你們是賣給外貿企業?如果是這樣,那你們就是內銷,進項可以抵扣的
我們收到海關繳稅通知書
那就是外貿企業代理你們出口,你們同樣可以退稅,進項還是做轉出
我們是填附表一,免稅
老師,收到這種發票需要做對應進項稅轉出?
您好!你們這個是進口呀,這個是進口關稅,不涉及轉出呀,進口的增值稅是可以抵扣的
這個在電子稅務局上局里面可以勾選抵扣?
出口的話,怎樣做進項稅轉出?
您好!可以的,進項轉出在申報增值稅時在附表二填寫
轉出進項稅跟海關發票稅金一樣?
是的,如果進口應當是用于免稅項目的話,要做進項轉出