你好同學(xué),第一個(gè)分錄是正確的。
老師你好,我想問(wèn)下我這分錄有沒(méi)有錯(cuò):分錄①:借現(xiàn)金1130元 貸:營(yíng)業(yè)外收入1000元 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅130元 結(jié)轉(zhuǎn):借:營(yíng)業(yè)外收入1000元 貸:本年利潤(rùn)1000元 分錄②借:原材料~××3539.82元 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅460.18元 貸:銀行存款4000元 分錄③ 借:原材料~××141.29元 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅15.41元 貸:現(xiàn)金160元 分錄④結(jié)轉(zhuǎn)未交增值 借 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅130元 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅348.59元 貨貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅478.59元 老師幫我看看那里不對(duì),幫我更正下,怕搞錯(cuò),謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入用于員工福利又取得專(zhuān)票的賬務(wù)處理是:借:原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅130 貸:銀行存款1130 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅130 借:管理費(fèi)用1130 貸:應(yīng)付職工薪酬。員工福利費(fèi)1130 借:應(yīng)付職工薪酬。員工福利費(fèi)1130 貸:原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅130 分錄是這樣嗎就要是最后一個(gè)分錄
取得苗木普票1000元, 請(qǐng)問(wèn)①分錄借:A項(xiàng)目~原材料910 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅90 貸:應(yīng)付款1000 還是②借:A項(xiàng)目~原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~增值稅90 貸:應(yīng)付賬款1090 哪個(gè)分錄正確呢?
購(gòu)進(jìn)原材料,另付運(yùn)費(fèi),是不是這樣做? 借:原材料(原材料) 原材料(運(yùn)費(fèi)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)(原材料) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)(運(yùn)費(fèi)) 貸:應(yīng)付賬款
老師,AB同一個(gè)法人,B賣(mài)電費(fèi)給A 借應(yīng)付賬款 100 貸其他業(yè)務(wù)收入 87 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 13 A賣(mài)材料給B 借 原材料 174 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 26 貸 應(yīng)付賬款 200 老師,這個(gè)分錄這樣做行嗎 貸 應(yīng)付賬款 200
老師工商年報(bào)的社保那塊單位繳費(fèi)基數(shù)怎么寫(xiě)呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開(kāi)始交有2個(gè)人。這樣基數(shù)4416?2?5的和嗎
上任會(huì)計(jì)生產(chǎn)成本余額還94萬(wàn)多,對(duì)我年底的本年利潤(rùn)有影響嗎?
房開(kāi)企業(yè),通過(guò)出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進(jìn)行開(kāi)發(fā),需要繳納城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(jià)(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個(gè)有點(diǎn)看不懂,到底應(yīng)該不含稅算還是含稅算
老師,公司買(mǎi)了很多套空調(diào),有的一套幾千塊,有的1萬(wàn)多,加起來(lái)一共花了6萬(wàn)多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對(duì),不應(yīng)該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業(yè)的財(cái)務(wù)嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤(rùn)怎么換算
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤(rùn)總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤(rùn)累計(jì)12400元,2024年度無(wú)票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個(gè)要調(diào)整出來(lái)交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂(lè)小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]