是的是的,是這么做的 安3000來。
實際業務中,到底是按購銷合同來繳納印花稅還是按本月銷售的開票的不含稅金額來繳納印花稅
一般納稅人,7月1日后 繳納印花稅 我們采購原材料 1、合同上是 含稅金額 并注明了該金額是含稅金額。繳納印花稅可以按不含稅繳納么? 2、 銷售合同和采購合同怎么做金額可以少繳納印花稅?
印花稅購銷合同都需要繳納印花稅嗎?比如我們購貨不含稅金額1000元,銷售不含稅金額2000元,那么是不是需要繳納3000元的印花稅,還是只繳納2000元銷售的印花稅
老師,我們采購商品需要繳納購銷合同印花稅嗎?印花稅不都是按銷售收入繳納的嗎?
印花稅是購進和銷售都要繳納嗎,都是不含稅金額嗎
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
我們只交了銷售額印花稅,沒有繳納過進項稅額印花稅!讓補交,看看是怎么算的
你好,3000乘以萬分之三,小型微利企業或者是小規模可以減半。
我們2019年是小微企業,2020年,2021年就不是了,那么2019年印花稅也減半征稅嗎,好像是2019年只有小規模納稅人可以減半吧!我們是一般納稅人
一九年到2021年小規模可以減半
我們公司19年是小微企業,一般納稅人,那么也享受不了了減半征收印花稅吧!從22年好像是又把小微企業納入減半征收了
是的是的,是這么做的。