你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括相關的問題,圖片,表格等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
@郭老師,追問次數用完,麻煩你接一下我的問題。就是關于如何預算利潤
@郭老師,追問次數用完,麻煩你接一下我的問題。就是關于如何預算利潤
@郭老師,追問次數用完??再接一下
@郭老師,還在嗎, 追問次數用完,再接一下
@郭老師,追問次數用完,麻煩你再接一下我的問題
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
員工由正式員工轉為編外人員,那她的薪酬還需要幫她申報個稅嗎
需要的,這個也是要為他申報個人所得稅的
那按哪個給她申報個稅?按勞務報酬嗎
這個是默認按照工資薪金給他申報個人所得稅的,因為像這種情況,對方會在其他公司繳納社保,你們只需要發放工資就可以的
沒有勞動關系,不發基本工資,也不買社保什么的
因為社保就1份,不能多買的,別的公司買了,你們就不能買了