你好;? ? ? 先開完了發票 在去申請 (有的地方是要求開完了去申請的;? 如果地方不要求的話; 可以電子稅務局直接票種核定電子發票的? )
1.電子發票一定要先把手上紙質的開完了才能申請嗎 2.如果沒有申請過電子發票,現在手上紙質開完了,再去申請紙質可以嗎 3.是不是有12月(年前)提前終止發票領購的事,是什么時候停止呢,電子票也一樣嗎 4.電子票和紙質票之間可以任意切換嗎,比如說今天開電子,明天開紙質?
老師 我這個月領了專票 電子發票和紙質的專票 紙質的沒有用完 電子發票用完了 我可以申請電子發票增量嗎
你好。老師,我之前領的電子發票和紙質發票,紙質的用完了,電子的沒用完,那我這個月報完稅了,可以領票紙質的票了吧
現在手里的紙質發票沒有開完,可以申請領用電子發票嗎?
電子發票這個月用完了,紙質的沒有用完,下個月可以領電子發票嗎
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
已經做完電子發票的票種核定了 直接點發票領用就可以了嘛?
?你好;? ? ?核定后; 稅務局? 審核后; 就可以領取; 分發到系統去即可? ??