你好,一般21320除以13%乘以10%。
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我有個(gè)供應(yīng)商說加收我們11個(gè)點(diǎn)的稅金給我們,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個(gè)點(diǎn),那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請(qǐng)問供應(yīng)商這個(gè)是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師好,請(qǐng)問下對(duì)方公司開進(jìn)項(xiàng)票過來金額是90000元,我們給對(duì)方10個(gè)稅點(diǎn)的,因?yàn)槠綍r(shí)業(yè)務(wù)來往是不開票的,按現(xiàn)金價(jià)算的,我就想問這個(gè)稅金是給多少?怎么算的?
有不含稅貨款5680元,要開票,供應(yīng)商要我們給10個(gè)點(diǎn)的稅金,然后開13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個(gè)點(diǎn)的稅金,實(shí)際開票金額應(yīng)該是5680*1.1=6248元。可是供應(yīng)商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請(qǐng)問這個(gè)0.9是怎么算出來的?
老師,對(duì)方給我們的金額是21320,含13%的稅,商量后開普票,給我們少10個(gè)點(diǎn)的稅,算下來金額應(yīng)該多少啊,我怎么不會(huì)算
我們欠別人140萬不含稅,現(xiàn)在我們讓對(duì)方開發(fā)票13%的專票加15個(gè)點(diǎn),發(fā)票金額應(yīng)該開多少給我們?
你好,老師,收到代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi),應(yīng)該怎么做賬?
直接人工成本9000元,自己耗用工時(shí)為2100小時(shí),經(jīng)計(jì)算,直接人工效率差異為500元,直接人工工資差異為-1500元。 計(jì)算該產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本。 直接人工成本總差異=500+(-1500)=-1000(元) 產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本=直接人工標(biāo)準(zhǔn)成本/實(shí)際產(chǎn)量=1000/500=20元/件 老師,這個(gè)題的答案我不理解,可以解釋一下嗎?
個(gè)體工商戶核定的是查賬征收可以申請(qǐng)改為核定征收嗎?
老師軟件里開票預(yù)覽是電子票,電子票就是數(shù)電票么?
白酒銷售公司活動(dòng)抽獎(jiǎng)送經(jīng)銷商一臺(tái)車(所有權(quán)) 價(jià)值20萬 這種怎么進(jìn)行賬務(wù)和稅務(wù)處理
企業(yè)購買購物卡來送贈(zèng)送客戶,企業(yè)需視同銷售繳納企業(yè)所得稅、增值稅嗎
公司是外貿(mào)企業(yè),有個(gè)首單退稅,稅務(wù)局說刨去退稅款四單都是虧損,不給通過,那么企業(yè)利潤(rùn)是不能包括退稅款的嗎,有相關(guān)財(cái)稅文獻(xiàn)嗎
我問一下,那個(gè)購買的冷庫設(shè)備,然后做分錄怎么做?
老師銀行報(bào)表怎么編制
老師您好,股東往對(duì)公戶轉(zhuǎn)款,應(yīng)該是轉(zhuǎn)投資款,掛錯(cuò)科目掛在其他應(yīng)付科目,現(xiàn)在還可以改過來不
這個(gè)算法對(duì)著沒
你好,多種算法的,具體的看你們單位自己規(guī)定,還有的是除以一減10%。
那就是算法不一樣,金額不一樣,這個(gè)就看跟對(duì)方協(xié)商的算法了是嗎
是的,可以這么理解的。