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某生產企業為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年8月份的有關生產經營業務如下:(1)銷售甲產品比某大商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,開增值稅普通發票,取得銷售甲產品運貨運輸費含稅收入5.65萬。計算銷售甲產品的銷項稅額

2022-10-30 23:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-30 23:13

同學你好 銷項稅客額=(專票不含稅銷售額80%2B普票5.65/1.13)*0.13=11.05

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同學你好 銷項稅客額=(專票不含稅銷售額80%2B普票5.65/1.13)*0.13=11.05
2022-10-30
同學你好,答案正在整理中,請稍等
2022-11-07
你好 80*0.13+5.65/1.09*0.09+28.25/1.13*0.13這是計算過程麻煩同學算下!謝謝
2022-04-05
該業務涉及銷項稅。 銷項稅額=[80+(5.65/1.13)]*13%=11.05萬。 運輸費未與銷售的貨物分開核算,應按照銷售貨物的稅率計算銷項稅。
2021-10-31
同學你好 銷項稅額=80*13%%2B5.45/1.09*9%
2022-12-07
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