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某生產企業為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2016年2月份的有關生產經營業務如下:(1)銷售甲產品給某大商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額80萬元。另外,取得銷售甲產品的送貨運輸費收入5.85萬元,開具了增值稅專用發票。(2)銷售乙產品,開具普通發票,取得含稅銷售額29.25萬元,同時收取包裝物押金23 400元,并單獨設賬核算。
3)沒收逾期包裝物押金23 400元,已入賬核算。 要求:計算以上各經濟業務銷項稅額。

2021-09-26 14:25
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齊紅老師

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2021-09-26 14:28

同學你好 (1)銷售甲產品給某大商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額80萬元。另外,取得銷售甲產品的送貨運輸費收入5.85萬元,開具了增值稅專用發票。 銷項稅額=80*13%%2B5085/(1%2B13%)*13% (2)銷售乙產品,開具普通發票,取得含稅銷售額29.25萬元,同時收取包裝物押金23 400元,并單獨設賬核算。 銷項稅額=(292500%2B23400)/(1%2B13%)*13% 3)沒收逾期包裝物押金23 400元,已入賬核算。 銷項稅額=23400/(1%2B13%)*13%

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同學你好 (1)銷售甲產品給某大商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額80萬元。另外,取得銷售甲產品的送貨運輸費收入5.85萬元,開具了增值稅專用發票。 銷項稅額=80*13%%2B5085/(1%2B13%)*13% (2)銷售乙產品,開具普通發票,取得含稅銷售額29.25萬元,同時收取包裝物押金23 400元,并單獨設賬核算。 銷項稅額=(292500%2B23400)/(1%2B13%)*13% 3)沒收逾期包裝物押金23 400元,已入賬核算。 銷項稅額=23400/(1%2B13%)*13%
2021-09-26
你好同學,稍等給你發計算公式
2021-09-26
同學你好,答案正在整理中,請稍等
2022-11-07
同學你好 銷項稅客額=(專票不含稅銷售額80%2B普票5.65/1.13)*0.13=11.05
2022-10-30
你好 80*0.13+5.65/1.09*0.09+28.25/1.13*0.13這是計算過程麻煩同學算下!謝謝
2022-04-05
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