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甲公司是一般納稅人,增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。銷售單價除標明為含稅價外,均為不含增值稅價。甲公司2021年12月發生如下業務:(1)12月2日,向乙企業賒銷A產品10件,單價為2000元,單位銷售成本為1000元,約定的付款條件為:2/10,n/20。2)12月8日,乙企業收到A產品后,發現有少量殘次品,經雙方協商,甲公司同意折讓5%。余款乙公司于12月8日償還。假定計算現金折扣時,不考慮增值稅。3)采用視同買斷代銷方式委托某企業銷售A產品100件,協議價為每件2000元,該產品每件成本為1000元,商品已發出,甲公司尚未收到款項。4)接受神舟公司的委托,代其銷售E產品1000件,按售價的10%收取手續費。E產品雙方的協議價為每件200元,甲公司已將受托的E產品按每件200元全部售出并同時收到款項。向神舟公司開出代銷清單并收到神舟公司開具的增值稅專用發票。甲公司扣除手續費后將剩余款項歸還給神舟公司。5)12月15日,向戊企業銷售材料一批,價款為20000元,該材料發出成本為16000元。當日收取面值為23400元的銀行承兌匯票一張。請問會計分錄和具體金額怎么寫

2022-10-30 10:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-30 10:38

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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