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老師,麻煩問一下,為什么第一行的增值稅是應交稅費-未交增值稅,那什么情況下是應交稅費-應交增值稅呢?

老師,麻煩問一下,為什么第一行的增值稅是應交稅費-未交增值稅,那什么情況下是應交稅費-應交增值稅呢?
2022-10-29 12:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-29 12:59

一般納稅人繳納增值稅的時候是應交稅費未交增值稅, 小規模的時候,它是用應交稅費應交增值稅

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一般納稅人繳納增值稅的時候是應交稅費未交增值稅, 小規模的時候,它是用應交稅費應交增值稅
2022-10-29
你好,銷項大于進項時, 1、當月應交未交的增值稅 借:應交稅費——應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-12-21
你好 1.轉出未交增值稅是指專門用來核算未繳或多繳增值稅的,平時無發生額,月末結賬時,當“應交稅金——應交增值稅”為少交增值稅時,應將少交的增值稅轉入該科目的貸方,反映企業未交的增值稅;當“應交稅金——應交增值稅”為多交增值稅時,應將其多交的增值稅轉入該科目的借方,反映企業多交的增值稅。 2.轉入未交增值稅 一般應交稅費-未交增值稅科目去核算的
2020-10-13
第一,第一種做法沒錯,第二種結轉的也沒問題,只是第二種會一直有余額
2021-04-15
您好 一般年末的時候把增值稅下三級科目結平 借 應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出 貸應交稅費~應交增值稅~進項稅額 應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 應交稅費~應交增值稅~已交稅金等
2019-07-06
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