你好,學員,這個你說的是企業所得稅和增值稅不一致吧
老師我們小規模上季度提前確認收入報稅,不含稅金額是53萬,這個季度開票839萬(含上季度提前確認收入的53萬),另外有53萬是3%的專票,這個月報稅的時候系統比對異常數據,這個怎么填報合適一點呀
老師 我們是銷售牙科器械的公司,我們有個業務系統叫千方百劑,我是根據這個系統里面的出庫單做銷售收入,即庫存商品一出庫 ,我就確認收入。但是跟我們的開票情況不太一致,這兩者之間有差異,導致財務報表里面的銷項稅和金稅盤系統里的銷項稅不一致,報稅時應該怎么處理呢 報表怎么辦
你好,就是我們公司有提前開票的情況,這個在報稅的時候,金稅盤就自動把所有的收入跟稅額帶入報稅系統里面去,那做賬就只確認提前開票的稅額,不確認收入,這個在稅務系統里要怎么填寫,保持跟帳上一致啊!
就是說系統里的那個銷售收入一定要跟那是申報表的銷售收入一致一致,只不過那些申報表的收入有開票收入,有不開票收入這種的。不開票收入和開票收入合起來就是納稅申報表那個收入合計。是吧,也可以這種的嗎。我就不知道最新的這個這個就是收入確認準則里面說的。是不是主營業務收入確認的這個金額必須要開票? 老師剛才那個截屏是不是說,嗯,把收入在系統上確認之后,有開票的有沒開票的,沒有開票的,就這個表格適用于那種就是。嗯,不抵扣增值稅的那個企業呀
老師我想問一下,前年做了無票收入,去年把他沖紅了,但是報稅的時候沒有把這個反應到報表上面去,去年是因為增值稅減免,沒有發現問題,今年開了票,收入跟系統里面一樣的,但是增值稅賬本顯示的稅額是今年的1-3季度的稅額減去以前沖紅的那筆稅額,而系統只顯示今年開票的稅額,這樣導致系統稅額跟賬本上的稅額不一致,老師這樣該怎么調呢
老師,我的意思是所有項目都是一般計稅,然后,a項目本月沒有進項有銷項,b項目沒有銷項,有進項,這樣b項目的進項可以抵扣到a項目吧,不用分項目核算抵扣吧
老師,我們有多個項目,都是一般計稅,那這樣的話抵扣進項不管那個項目的進項都可以抵扣,還是得分項目核算抵扣啊
老師建筑勞務公司一般納稅人是否選擇簡易計稅是不是還得看甲方要求啊,比如甲方要求讓開9個點的專票,我們就只能選擇一般計稅,不能選擇簡易計稅差額開票了吧建筑一般納稅人勞務公司簡易計稅稅率是3個點嗎
高鐵票的稅額可以當成進項稅抵扣嗎?
老師,發票賦碼軟件哪個好用呀
老師。我們與甲方簽訂合同,合同中約定由總包方代發農民工工資,我們與總包單位又沒有合同或協議代發農民工工資,總包代發工資,這個合規合法嗎?
拿交社保這個分錄來說。 借其他應收款貸銀行存款。 其他應收款增加。 是因為。公司給員工承擔了?所以銀行存款減少 那為啥其他應收款增加呀? 不理解這個其他應收款增加。
老師公司以銀行轉賬發了60個人的工資,但工資表只有3個人,而且工資表實發的金額和銀行卡的轉賬金額對不上,余額表應付職工薪酬是平的,怎么做分錄。
有利潤表季報,利潤表年報如何制作?
老師醫藥商貿批發企業增值稅稅負率是多少,稽查局說稅負率過低該怎樣說明情況
不是,就是增值稅是不影響的,就是在填增值稅申報表中的收入是開票系統中帶入的,但是提前開票做帳里面這個收入就沒有確認,在報稅系統里怎么調整。
報稅系統不能調整,已經開票了,要交稅的
稅是要交的,但是收入填制的地方可以改嗎?
稅是要交的,但是收入填制的地方可以改嗎? 可以的