你好,把你申報截圖發過來看一下
請教一下,我們企業本月申請從小規模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現在電子稅務局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導致的,可是我們申請變為一般納稅人已經過了征期了,沒辦法申報呀,現在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
老師,增值稅未申報或未比對怎么解決,我先用ukey做的上報匯總,然后再電子稅務局里面依次申報各項稅的,但是現在反寫監控不起來了,一點就跳出來這個 增值稅未申報或未比對
你好,老師,我這邊稅控盤已經上報匯總成功了,但是反寫失敗了,它顯示f50006核心征管系統:增值稅未申報或未比對,這個是什么問題呢?麻煩老師幫我解答一下哦,謝謝
老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務局申報系統的時候發現已經出現了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應該是1月才出現我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現了,老師那我申報還是不申報
老師請問一下: 小規模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務局真報表時 有點問題能不過,當時問了稅務大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當時填報的時候應該把我已經交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經申報扣款了,才發現這個問題,好在 去稅務大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現在的問題是,我的賬 科目余額表 應交增值稅 余額咋就不對呢? 應該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應該要做一筆分錄,體現出我多交稅了呢?怎么做