您好,是的,您需要填寫申報表才可以享受優惠
我們企業以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個相關政策上說對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應的賬務實務上就不用計提了,那在申報增值稅的時候,附加稅也會自動減除,還是要填寫什么附表啊
老師,我這個月進項賬上已經確定了,但是申報表上還有留底和加計遞減,可以抵銷項,那我這個月就不用認證發票了是嗎,不認證發票得話,發票平臺需要確認嗎,申報表里的抵扣聯就不用申報了嗎
老師那個加計抵減和加計扣除要是報送的時候兒是不是就是稅務局留底了的話,那些報表兒上它直接就會扣除了,不用再手動操作。
您好,老師,今年2季度就可以研發費加計扣除了,比如我們研發費有200萬,其中100萬是形成樣機最后對外銷售了,這100萬是不能加計的,那報稅的時候就只填100萬是吧,匯算清繳的時候再把不能加計的100要填上,在直接形成產品銷售那行再扣出來
老師,麻煩問一下,報企業所得稅申報表的時候有一個固定資產加速折舊那個,如果在那個里邊兒都給他一次性扣了之后,那這個會計做賬得怎么辦呢?那這個會計上和稅務上這個報表能對上嗎?是不是對不上啊?
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎