你好 ;? 是的;? 這個只寫100萬的數據去報 ;??
請問老師,圖片中第1條的意思是,比如:企業當年發生研發支出100萬元,在當年已經記入了管理費用,當年報季度所得稅時已經扣除了100萬元管理費用,然后在次年匯算清繳時,又可以扣除100萬×75%=75萬的費用,所以加計扣除的部分就是那75%,75萬元? 第2條比如企業形成無形資產的研發費用是100萬元,形成無形資產的分錄怎么做?按照無形資產成本的175%攤銷分錄怎么做?
請問,我們公司是高新企業,研發費用可以做加計扣除,比如當年利潤100萬的話,我們匯算做了研發加計專項鑒證報告,可以加計抵扣50萬,實際利潤是50萬。但是我再第四季度企業所得所預繳的時候,不想直接按100萬預繳,做了預提費用,等匯算清繳再去繳納。(如果直接先交,匯算加計變成又要退稅) 可是稅審調表不調賬,變成我賬上掛著預提費用,有什么辦法可以解決這個問題嗎?
老師,1、對于研發支出,我這樣理解對嗎?研發支出不能資本化的計費用,也可以在所得稅加計扣除,資本化的最終形成無形資產,然后根據攤銷可以加計扣除。那形成無形資產的,如果直接銷售了,費用化就少了,是結轉成本了。 2、我們公司剛成立,現在正在研發兩個項目,基本上技術已經成熟了,也進入了實驗階段,實驗結果要9個月之后才能知道,那這個研發支出可以資本化嗎? 3、公司之前會計稅務登記的是小企業會計準則,那可以按照企業會計準則來核算嗎?
您好,老師,今年2季度就可以研發費加計扣除了,比如我們研發費有200萬,其中100萬是形成樣機最后對外銷售了,這100萬是不能加計的,那報稅的時候就只填100萬是吧,匯算清繳的時候再把不能加計的100要填上,在直接形成產品銷售那行再扣出來
老師您好,請問去年企業所得稅匯繳清算中,研發費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業利潤是20萬,之前有預繳企業所得稅,所以為了不麻煩,所以在調增其他上填寫了是100萬元,使營業利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務有調查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調整企業所得稅報表,是修改加計扣除項,那調增的那一塊我可以相繼調整嗎?還是只能調整加計扣除這一欄
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
好的,再就是我們銷售貨物開票都是按對方財務指標來,不按發貨來,比如我們今年開票,可能明年項目才啟動,才開始發貨,今年我們處于產品研發階段,周期到今年年底就結束了,但是明年發貨過程中到了各個地方因為各種原因可能產品還是需要繼續研發升級之類的,那明年比如又針對某個問題研發了一個月,又出了一批樣機,那這部分研發費的周期就是1-2個月,這樣也是可以的吧,那多出來的這部分研發費還需要在原來的計劃書上做補充說明嗎
你好;? 那你開篇先按照發票上面的稅費 繳納稅費即可 ;? 到時研發開始明年才做研發支出科目的;? 可以的??
今年開的發票,今年研發的,只不過周期是到今年12月,那明年發貨過程中出現產品不行的地方,再研發再出樣機,那我明年的項目周期研發了2月就寫2月嗎,那計劃書需要做補充說明嗎
你好1; 需要做說明處理的;需要的??
好的,謝謝,還有個問題,我們產品出了個模具,前期用來研發用,后面就會用這個模具出大貨,那我們這個模具費用怎么做,是把模具做成固定資產嗎?前期是固定資產研發費用折舊,后面生產了就在做生產成本?
你好;? 你模具的金額 很大嗎 ?如果很大; 公司的所有權的; 可以歸集到固定資產去處理的?
一般都1萬到10萬不確定,模具都是屬于我們的
你好; 那建議考慮記入固定資產歸集下折舊??
還是說直接都入到研發費用,不進固定資產科目
你好; 走固定資產歸集下; 避免你研發費用過大?
那前期研發階段按月折舊計研發費用,后期生產了就入成本?
你好; 對的; 后期看你用途去做賬? ?
那比如模具折舊年限6年吧,可能只賣了2年,那剩余4年的折舊怎么辦
你好; 只賣了 2年; 如果沒有價值了。 你做報廢處理??
好的,謝謝老師
不客氣的; 滿意請給予評價?
對了,老師,報廢的話做管理費用還是營業外支出科目
你好; 報廢 是走營業外支出?