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Q

老師,1、對于研發支出,我這樣理解對嗎?研發支出不能資本化的計費用,也可以在所得稅加計扣除,資本化的最終形成無形資產,然后根據攤銷可以加計扣除。那形成無形資產的,如果直接銷售了,費用化就少了,是結轉成本了。 2、我們公司剛成立,現在正在研發兩個項目,基本上技術已經成熟了,也進入了實驗階段,實驗結果要9個月之后才能知道,那這個研發支出可以資本化嗎? 3、公司之前會計稅務登記的是小企業會計準則,那可以按照企業會計準則來核算嗎?

2022-09-21 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-21 09:05

您好,1是的,形成無形資產的,如果直接銷售了是什么意思?直接出售無形資產?2會計有具體資本化條件的規定,3是可以的,但建議更正備案

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快賬用戶6222 追問 2022-09-21 09:08

1就是資本化形成的產品或者技術,然后出售了,3如果備案是要到稅局備案的吧?另外如果有新股東投資,那要根據實繳資本繳納新股東投資的印花稅嗎?如果之前沒有繳納印花稅是不是可以一起繳納啊?

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齊紅老師 解答 2022-09-21 09:09

您好,1那是沒問題的,3是的,需要繳納,盡快把以前的補繳

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快賬用戶6222 追問 2022-09-21 09:12

好的,明白了,謝謝小林老師。新入股的股東實際出資1500萬,股東會決議這么規定其中150萬計注冊資本,1350萬計資本公積金。那注冊資本是1500萬還是150萬呢

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齊紅老師 解答 2022-09-21 09:13

您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持,按1500

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快賬用戶6222 追問 2022-09-21 09:15

那營業執照注冊資本是1500嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-21 09:26

您好,是按實際收到的實收資本%2B對應資本公積(溢價)

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快賬用戶6222 追問 2022-09-21 09:34

公司租房,是承租方,需要繳納印花稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-21 09:35

您好,是需要繳納印花稅

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您好,1是的,形成無形資產的,如果直接銷售了是什么意思?直接出售無形資產?2會計有具體資本化條件的規定,3是可以的,但建議更正備案
2022-09-21
你好, 1、研發階段,費用化支出可以加計扣除 2、資本化的,不銷售的時候,每個月的攤銷可以加計扣除 3.出售的話,直接計入損益,不再加計扣除的
2021-06-24
賬面價值為600-600/5/2-600/5=420萬,400萬 計稅基礎為420萬 借 遞延所得稅資產 20*25% 貸 所得稅費用
2021-10-16
學員您好,800/5*6/12*50%這部分是無形資產在2016年7-12月攤銷的加計扣除金額,所以要減去,這是無形資產加計扣除政策
2021-08-16
同學你好 做分錄嗎
2024-07-08
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