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請問老師,圖片中第1條的意思是,比如:企業當年發生研發支出100萬元,在當年已經記入了管理費用,當年報季度所得稅時已經扣除了100萬元管理費用,然后在次年匯算清繳時,又可以扣除100萬×75%=75萬的費用,所以加計扣除的部分就是那75%,75萬元? 第2條比如企業形成無形資產的研發費用是100萬元,形成無形資產的分錄怎么做?按照無形資產成本的175%攤銷分錄怎么做?

2021-02-06 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-06 16:56

您好,加計75%扣除是無需專門做分錄的哦,只需要在企業所得稅匯算清繳時,在相應表格上填寫即可

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快賬用戶1044 追問 2021-02-06 16:58

您好,老師,我這是兩個問題,第一個問題也想知道是不是那75萬元才叫做加計扣除的部分?第二個問題是形成無形資產后的分錄和按175%如何攤銷的分錄

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齊紅老師 解答 2021-02-06 16:59

您好,企業形成無形資產的研發費用是100萬元,形成無形資產的分錄: 借:無形資產???? 100 貸:研發支出—資本化支出??? 100 按照無形資產成本的175%攤銷分錄依然是按照100%計算的正常分錄(假設攤銷10年,計入管理費用) 借:管理費用?? 10 貸:累計攤銷?? 10 加計75%扣除是稅法規定的,不影響會計準則下的賬務處理,無需專門做分錄,只需要在企業所得稅匯算清繳時,在相應表格上填寫即可

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齊紅老師 解答 2021-02-06 17:01

針對您的第一個問題,是那75萬元才叫做加計扣除的部分,針對您的第二個問題,上一個問題已答復

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快賬用戶1044 追問 2021-02-06 17:04

哦,老師,也就是形成無形資產的100萬元,攤銷額還是按照100萬攤,另外75萬的攤銷額只需要在匯算清繳時填寫在表格即可?

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齊紅老師 解答 2021-02-06 17:05

您好,是的,您的理解是正確的。

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快賬用戶1044 追問 2021-02-06 17:07

老師,請問,高新技術企業的優惠政策有兩塊是嗎?一個是研發費用可以加計扣除,另一個是企業所得稅率優惠稅率是15%?

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齊紅老師 解答 2021-02-06 17:13

您好,是的,兩個優惠政策都可以享受。

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齊紅老師 解答 2021-02-06 20:56

您好,如果您對解答滿意,記得5星好評哦~

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您好,加計75%扣除是無需專門做分錄的哦,只需要在企業所得稅匯算清繳時,在相應表格上填寫即可
2021-02-06
你好 花了10萬,假如未形成無形資產,這10萬已經計入管理費用稅前扣除,計算所得稅時還可以加計扣除10*100%=10萬,納稅調減10萬元,一共稅前扣除的就是20萬元。 假如形成無形資產,會計按照10萬元計提無形資產攤銷稅前扣除,而稅法按照10*200%=20萬計提攤銷稅前扣除,因此,納稅調減二者攤銷之間的差額。
2025-01-07
學員你好,2021年12月31日該無形資產的賬面價值,800-800/5/12*6=720 計稅基礎=800*2-800*2/5/12*6=1440 形成的是可抵扣暫時性差異
2021-12-12
你現在具體問題是什么
2021-10-18
你好,您這個是要做分錄嗎?
2023-09-24
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