同學(xué)你好,這樣沒有影響的,只是以后注意按正確的申報(bào)即可,
申報(bào)完企業(yè)所得稅的年報(bào),才發(fā)現(xiàn)季度報(bào)的數(shù)據(jù)有誤,想要更正季度報(bào)的數(shù)據(jù),系統(tǒng)顯示“年報(bào)已申報(bào)不允許更正季度報(bào)”。這樣的話年報(bào)的數(shù)據(jù)就跟季度報(bào)有出入了,有影響嗎?
企業(yè)所得稅季報(bào)填的數(shù)據(jù)是季度數(shù)據(jù),每次預(yù)交是按季度利潤預(yù)交的,匯算清繳數(shù)據(jù)是正確的,這樣不修改季度數(shù)據(jù)有影響嗎
老師好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交是根據(jù)利潤總額的本年累計(jì)數(shù)還是本季度利潤總額數(shù)繳納?我公司本季度利潤總額是正數(shù),本年累計(jì)是負(fù)數(shù),這種情況還需要預(yù)交所得稅嘛?
老師,請(qǐng)問季度報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的數(shù)據(jù)不一樣,會(huì)有什么影響?該怎么處理?
老師,季度申報(bào)所得稅的時(shí)候計(jì)算繳納所得稅金額是是按照全面利潤總額來計(jì)提的,但是季度報(bào)稅的時(shí)候計(jì)提的所得稅是根據(jù)季度利潤數(shù)來填的,一個(gè)是根據(jù)季度利潤數(shù)來計(jì)提的,一個(gè)是根據(jù)年度利潤總額繳的,這樣數(shù)不就不一樣了嗎?
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
老師,現(xiàn)金流量表填報(bào)時(shí),1、從銀行支票取現(xiàn)出來、2、銀行轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤退回,又再重新轉(zhuǎn)賬,這兩種情況,要進(jìn)行現(xiàn)金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現(xiàn)在弄了一個(gè)收款碼收款的,個(gè)人掃碼會(huì)不會(huì)有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉(zhuǎn)入的嗎?
老師我單位收到電商平臺(tái)開給我們的抽成扣點(diǎn)發(fā)票,當(dāng)時(shí)抽成扣點(diǎn)我單位沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在收到電商平臺(tái)的扣點(diǎn)發(fā)票,我做成借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額 可以嗎
請(qǐng)問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫說明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
好的,謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。