你好1.? 可以支付的; 你補支付即可; 去年掛的貸方其他應付款 有余額嘛? ?
老師,今年還有好多的員工報銷沒有付錢,但發票都已經到了,這些發票要先暫估入賬嗎
去年一個員工好幾筆費用,都沒有報銷,但是已經根據發票做賬了,今年年后報銷了一部分,剩下的不報銷了,這怎么做分錄
老師問一下,還有一部分的去年賬沒報銷,發票什么都已經入賬了就是去年公戶沒錢所以沒給員工錢,我想問今年還能付給員工嗎?
?老師早安!今年新入職的公司,發現去年的報銷款,已經把錢報銷給員工了,但是一直沒有見到發票。如果員工拿今年三月的發票能入賬嗎?
老師 公司能給員工租房子嗎? 可以一部分員工付 然后一部分公司公戶付嗎?需要開發票嗎 報銷? 我想問一下怎么操作比較好? 還是說全部公戶付 然后員工把錢還給公司一些
老師,那你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經理的工資算管理費用還是成本
企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,能從錯誤的公司賬戶轉到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發票,發現的時候已經跨月了,是不是開的那個月照常結轉成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
我想應該是,但是公司的財務是交給第三方做的。也不知道有沒有余額。但是實際上是這個情況。我問第三方會計告訴我不可以補報銷。
?你好1.? ?沒有余額?? 去看看去年怎么來掛賬的? ?
好的。謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?