你好,這個發票的話可以先入賬。
老師支付了貨款,還沒有收到發票,都需要先做暫估嗎?暫估的賬務要怎么處理,需要附件嗎?
老師,今年還有好多的員工報銷沒有付錢,但發票都已經到了,這些發票要先暫估入賬嗎
老師,當月付款了,但是有些費用沒有收到發票,需要先暫估入賬?借:管理費用/主營業務成本 貸:應付賬款-暫估某某公司先入賬?還是先入預付賬款?
老師問一下,還有一部分的去年賬沒報銷,發票什么都已經入賬了就是去年公戶沒錢所以沒給員工錢,我想問今年還能付給員工嗎?
?老師早安!今年新入職的公司,發現去年的報銷款,已經把錢報銷給員工了,但是一直沒有見到發票。如果員工拿今年三月的發票能入賬嗎?
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
老師請問交易性金融資產的賬面價值 是只要公允價值變動就考慮公允價值變動損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會計學堂之前有個林久時老師專業講建筑行業的,現在還有哪位老師在講哈?
高新技術產業需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優惠政策
老師外貿公司,在企業所得稅匯算清繳的時候匯兌損益,怎么算
生產企業,生產胚布,打板費如何做分錄,
是統計出一個合計數統一入賬嗎,還是掛每個人的往來上
這個還是掛到每個人的名下比較清楚