同學你好,用預付賬款科目
請問1月有收入,沒成本,暫估了成本,借 主要業務成本 貸 應付賬款_暫估 2月收到發票是先紅沖原來的分錄,借 主要業務成本紅字 貸 應付賬款-暫估紅字,再按發票金額入賬嘛,借 主要業務成本 貸 銀行存款 ,2月沒有收入,分錄是這樣嗎
老師,當月付款了,但是有些費用沒有收到發票,需要先暫估入賬?借:管理費用/主營業務成本 貸:應付賬款-暫估某某公司先入賬?還是先入預付賬款?
老師 我商品先到 做暫估入庫的時候 會計分錄是借庫存商品 貸應付賬款-暫估應付賬款 實際收到發票的時候 做的分錄是借應付賬款-暫估應付賬款 貸應付賬款-某公司 但是發現 暫估做多了或者少了要怎么處理
老師好,現在沒有預提費用了, ? 暫估入賬 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借: 成本費用 貸:應付賬款-XX公司 對嗎
老師,我的成本當月沒有發票,暫估是這樣做分錄的,借:主營業務成本 貸:應付賬款—暫估 次月收到發票 借:應付賬款—暫估 應交稅費—應交增值稅 貸:應付賬款—單位,賬務處理的對嗎
老師,一般納稅人外購產品用于員工福利,該怎么做分錄
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
但是有些公司先暫估費用入賬,這樣是不是更謹慎點
如果已經確認發生并且接受到了相關服務只是還沒有收到發票。用暫估。