同學你好 公司名下有車嗎
員工開自己的車為公司做業務,加油費過路費可以報銷入賬嗎?
老師我想問下公司給員工發的加油卡,是算員工的福利,計入福利費嗎?這種情況下那加油站開進來的增值稅發票可以抵扣嗎?
老師,你好,請問公司給員工報銷回家往來路費是入福利費嗎?給員工報銷來回油費入差旅費還是福利費呢?
老師請問員工開的加油票,能作為員工來公司開會的路費報銷福利費嗎
老師,請教一下,員工準備把車租給公司,老板說你開車來吧,給你報加油費和過路費,這個員工微信支付的過路費,沒有開發票,問一下這個還能開嗎?怎么開法
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
這個小規模的公司下面沒有車
同學你好 那這個做了也得調增
那算了,還是不做了,要的士票吧
嗯 要打車費發票做就可以了
好的,謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝