同學你好,這兩個數應該一樣的,不一樣是不對的。
老師好 資產負債表里(未分配利潤期末數減年初數)=利潤表里(利潤總額本年累計數 即凈利潤) 請問一下這樣理解對嗎?
資產負債表里面的未分配利潤的期末數減去期初數,等于利潤表里面的凈利潤,,,,這個凈利潤是本年累計數還是本月書
老師,資產負債表里面未分配利潤,期末數—年初數=42024.39,利潤表中的凈利潤本年累計金額為42034.49.這兩個數不一樣,對嗎?
資產負債表里的未分配利潤期末數 -未分配利潤期初數=利潤表里本年累計凈利潤數 老師請問這個公式對不對?
發現資產負債表里面 未分配利潤 數額不等于期初未分配利潤數+利潤表里面本年累計凈利潤之和,這樣是不是錯了?
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產發票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現實中不存在的固定資產啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發生1000元快遞費,其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規模納稅人屬于小型微利企業,24年12月成立,申報24年企業所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網銀及匯款手續費,這兩項費用都取得了發票,需要納稅調整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現金流量表的,剩現金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式
未分配利潤是從利潤表取數的吧,為什么會不一樣? 資產負債表里面應付收賬款是負數,需要調整到預付賬款正數嗎? 其他應付款負數需要到其他應收款正數嗎? 麻煩老師指教
同學你好,未分配利潤不是從利潤表取數的,是從科目里取數的,是取得余額,利潤表是取科目的發生額,所以會不一樣。 資產負債表里面應付收賬款是負數,需要調整到預付賬款正數。 其他應付款負數需要到其他應收款正數。 最好設置好公式,來自動取數。
明白了,謝謝老師
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。