你好學員,反方向沖回
你好,我的第二季度企業所得稅做了延緩繳納稅款,然后我做了計提企業所得稅的分錄。我現在到第四季度了,企業是虧損,就不需要繳納企業所得稅了,我之前計提的分錄怎么辦。怎么沖回
企業所得稅上季度提多了,這個月要沖回,會計分錄怎么做賬
以前都沒交過企業所得稅,所以每月沒有計提,這個月繳納了企業所得稅,請問怎么做賬
當月申報的是上月預繳的企業所得稅,那做上個月賬時所得稅是不是要做上月的企業所得稅,企業所得稅是這個月扣的。
上一季度企業所得稅沒有計提,這月收到銀行扣繳上一季度企業所得稅回單,需要計提上月的嗎,滯納金咋做賬
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
AB公司實際控股人是同一個人,只是A的法人不是實際控股人。A公司名下有3輛車,今年B公司給A公司的3輛車買了保險,保險費是B公司出的,收到的發票也是B公司,諾簽租車協議,A公司又提供不了發票,請問怎么處理?
請問一下老師,我朋友一個公司現在要報稅。但是想走一下流水。怎么走啊請問一下
注冊資金已經全部實繳,現在公司虧損,收回的貨款怎么提出呢
從別人那里交接過來的賬本,發現所有的憑證都沒有附上銀行回單,只有一個總的賬單,這個有影響嗎
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬
老師,電動車己申請國補,本月已銷售18萬票據,目前還差12萬 進貨款打款開票,咋補
上個月做賬 借 所得稅費用 貸應交稅費-企業所得稅。這個月做賬 借應交稅費-企業所得稅 貸所得稅費用???
是的,這個月做賬 借應交稅費-企業所得稅 貸所得稅費用
摘要怎么寫比較合適
沖銷某某筆憑證,學員
老師,我想了一下,應該直接做一個之前憑證的負數就可以吧,借貸方向好像不能改?
老師,我想了一下,應該直接做一個之前憑證的負數就可以吧,借貸方向好像不能改? 可以的