你好,直接做到當月就可以的,不用分攤
請問老師,例如給車輛上保險,收到保險公司返現款:是計入營業外收入,并進項稅額轉出嗎?對于收到的返現款企業是給保險公司開收據做記賬憑證嗎?謝謝
老師,公司新買的車的保險及車船稅2月交了,3月才開來發票,2月我直接計提了車船稅和進了費用,我3月更正憑證,先進預付再轉費用,2月計提車船稅這張我紅字沖銷,應交稅費應交車船稅是做借方藍字,還是貸方紅字
老師,請問每年的車輛商業保險是先做出買車險的憑證,在做一張當月攤銷的憑證對嗎?還是直接攤銷,不做原值的憑證?
請問:我們2月份只開了一張紅字負數發票(原始發票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負數發票的憑證:1、是直接將原來的那張發票的憑證紅沖,還是等到以后發生收入的月份再做這筆紅字發票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢?
請問,3月份做賬的時候,掛錯科目了,該科目為“車輛保險”已經停用,現在改為“保險費”,請問這個我可以直接調整發生額嗎? 還是做憑證訂正呢?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
老師,就是8月才購買了本年車輛的保險,金額較大,期限為本年,那是不是做了購買的憑證,在攤銷,還是應該怎么做?
借預付賬款 貸銀行存款,然后當月分攤