你好,沒(méi)有問(wèn)題,這個(gè)是可以的。
老師,高新技術(shù)企業(yè)也是小微企業(yè)可以享受所得稅小微企業(yè)的政策嗎?還是必須是15的稅率
老師,高新技術(shù)企業(yè)又是小微企業(yè),可以在享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除政策的基礎(chǔ)上減少應(yīng)納稅所得額后再用小微企業(yè)的稅率繳納所得稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高新企業(yè),享受了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后,還可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎
某高新技術(shù)企業(yè)(非制造企業(yè)和科技型中小企業(yè))適用所得稅率15%, 202X年研發(fā)費(fèi)用為200萬(wàn)元,這部分研發(fā)費(fèi)用符合所得稅加計(jì)扣除的政策,則該企業(yè)通過(guò)研發(fā)費(fèi)用及其加計(jì)扣除可以減少繳納所得稅( )萬(wàn)元
我是小型微利企業(yè),享受應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以下的所得稅優(yōu)惠政策,我同時(shí)也是高新技術(shù)企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)納稅所得額是不是扣除研發(fā)費(fèi)用后低于300萬(wàn)元就可以享受百分之5的所得稅稅率?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣(mài)的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿(mǎn)500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠(chǎng)家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話(huà)發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話(huà)增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬