則該企業通過研發費用及其加計扣除可以減少繳納所得稅=200*15%=30
某高新技術企業適用企業所得稅率15%, 202×年發生不符合資本化條件的研發費用為200萬元,這部分研發費用符合所得稅加計扣除的政策,則該企業通過研發費用及其加計扣除可以減少繳納企業所得稅
老師,高新技術企業又是小微企業,可以在享受研發費用的加計扣除政策的基礎上減少應納稅所得額后再用小微企業的稅率繳納所得稅嗎?
2020納稅年度,某科技型企業符合小型微利企業的從業人數和資產總額標準,其應納稅所得額為400萬元。企業充分利用小型微利企業優惠政策及研發費用加計扣除政策后,其應繳納的企業所稅為
某高新技術企業(非制造企業和科技型中小企業)適用所得稅率15%, 202X年研發費用為200萬元,這部分研發費用符合所得稅加計扣除的政策,則該企業通過研發費用及其加計扣除可以減少繳納所得稅( )萬元
某高新技術企業(非制造企業和科技型中小企業)適用所得稅率15%, 202X年研發費用為200萬元,這部分研發費用符合所得稅加計扣除的政策,則該企業通過研發費用及其加計扣除可以減少繳納所得稅( )萬元。 A. 22.5 B. 52.5 C. 87.5 D. 45
匯算清繳,期間費用中,職工薪酬包含工資、社保、福利費是嗎?
老師好,掛靠人讓我們建筑公司替他們代發工資,現在需要他們提供什么資料呢
老師,個體戶核定征收所得稅怎么定的
開具建筑服務勞務費報年報填收入表的時候是填建造合同收入還是提供勞務收入
17歲的人可以報工資嗎
老師,我們跟A公司合作,開店前期因為對方原因導致合作的倉庫里沒有貨,所以直接從我們自己倉庫里發貨賣了17000元,前期1個月對方沒有分成,現在A說因為這17000沒有成本,導致他們多交稅了,A是一般納稅人,現在他們想要17000的5個點,老師他們這樣合理嗎?他們能多交多少稅?
原股東出資比例互換,出資原已實繳,需要進行什么操作嗎?
樸老師幫我做最后一道題吧我著急交,謝謝啦
老師,采購材料開的材料收據,能入賬嗎,這是不是屬于白條入賬,還得調增,對方不給開發票
請問一下本來業主應該代付民工工資,但是由于老師請問公司營業執照上有建筑勞務分包,但是沒有資質,可否開勞務發票呢?