1.因員工6月1日入職,但工資7月25號發(fā)放,財(cái)務(wù)報(bào)表中現(xiàn)金流量的支付的各項(xiàng)稅費(fèi)中的個(gè)稅及資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)都在6月進(jìn)行申報(bào)對吧? 現(xiàn)金流是7月份,個(gè)稅在8月初申報(bào) 2.此員工6月保險(xiǎn)及和6月的工資在財(cái)務(wù)報(bào)表中的現(xiàn)金流量表中支付的職工的現(xiàn)金及支付的各項(xiàng)稅費(fèi),是在7月1-9月30日的三季度申報(bào)嗎申報(bào)嗎? 是的
老師,我這個(gè)月修改了1-6月份的個(gè)稅申報(bào)表,金額每月都有增加?那我是在7月份的賬務(wù)中做嗎?怎么做?是直接借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,在借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師,我們老板接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,小規(guī)模納稅人,轉(zhuǎn)讓前的2020年4到6月利潤表中只有管理費(fèi)用有數(shù)據(jù)3000,資產(chǎn)負(fù)債表是零申報(bào),現(xiàn)金流量表有數(shù)據(jù)3000,今年他們沒有申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅,我們接手這幾個(gè)月沒有業(yè)務(wù)收入,去稅務(wù)局報(bào)道和零申報(bào)前2個(gè)季度的各項(xiàng)稅,這個(gè)月申報(bào)7至9月份時(shí),是財(cái)務(wù)報(bào)表和各項(xiàng)稅都是零申報(bào)嗎?
本站前期問答中有如下表述:現(xiàn)金流量表中”支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”,反映企業(yè)本期實(shí)際支付給職工的工資、獎金、各種津貼和補(bǔ)貼等職工薪酬(包括代扣代繳的職工個(gè)人所得稅)。 現(xiàn)金流量項(xiàng)目的填列金額來源,由庫存現(xiàn)金和銀行存款科目中付款項(xiàng)目里屬于支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金合計(jì)而來,其對應(yīng)科目為:應(yīng)付職工薪酬。 如果工資當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放,實(shí)發(fā)和計(jì)提金額之間有差異,差異就是尚未申報(bào)代繳的個(gè)人所得稅,因?yàn)閭€(gè)稅需在下月申報(bào)并繳納。請問:這種情況下,現(xiàn)金流量表中”支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”該欄,是否應(yīng)該將尚未申報(bào)代繳的個(gè)稅剔除?所以以前問答的表述有矛盾之處,但是財(cái)務(wù)軟件自動生成的現(xiàn)金流量表中,卻是直接根據(jù)“應(yīng)付職工薪酬”發(fā)生額填列的。所以此處有疑惑。請老師指教。
老師,這個(gè)工作內(nèi)容有問題嗎?自己寫的1、開具各項(xiàng)發(fā)票、收據(jù)并安排郵寄 2、日常現(xiàn)金及票據(jù)收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷 3、及時(shí)更新資金報(bào)表并在每日下班前上報(bào) 4、月初和財(cái)務(wù)、銀行對賬,并打印銀行流水對賬單 5、憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料 6、每月倉庫、物品盤點(diǎn),數(shù)據(jù)登記 7、銀行的開戶、銷戶
兩個(gè)問題 1.我們是小規(guī)模納稅人,今年一月開的發(fā)票,但對方還未打款,一季度申報(bào)財(cái)報(bào)表中經(jīng)營活動現(xiàn)金流入就寫0對嗎? 2.員工6月1日入職,工資7月25日發(fā)放,稅務(wù)平臺財(cái)務(wù)報(bào)表中支付職工的現(xiàn)金就在7月1-9月30日之間申報(bào)對嗎? 3.稅務(wù)平臺財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)中支付的各項(xiàng)稅費(fèi)含員工個(gè)稅嗎? 4.稅務(wù)平臺財(cái)務(wù)報(bào)表中所說的各項(xiàng)稅費(fèi)都有哪些稅費(fèi)?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求