您好,這個您需要和您的稅務局溝通確認一下,按照稅務局所的處理。
老師好,請問10月9日是小規模開的1%的普票,5800元,10月20日升的一般納稅人,10月生效,11月報稅時,按照5800/1.01*0.09=516.83繳納增值稅了,那分錄怎么做? 開票時:借:銀行存款5800 貸:主營業務收入5742.57 應交稅費-應交增值稅57.42 11月繳納增值稅516.83,附加稅25.84,怎么做賬 11月又把這張發票紅沖了,現在怎么做賬呢?
老師:您 好!小規模納稅人轉一般納稅人(下半個月轉的),選的當月1日生效,請問在當月前半個月用小規模納稅人開的票出去,在次月申報增值稅的時候,對于 小規模那一部分發票是按小規模開票的稅額交稅呢,還是當月所有 開的票都按一般納稅人繳稅呢?
上海地區 小規模升一般納稅人 11月1生效 那10月開的票 什么時候交增值稅呢 去稅務局交還是在電子稅務局上交呢
老師,我們公司1月是小規模,2月是一般納稅人,稅務局讓3月去大廳先申報小規模,再去網上電子稅務局申報一般,我學課是說小規模1和2月這兩個月,月底都不需要結轉增值稅,可是,意思我不需要做結轉增值稅的憑證,只需要結轉損益,把損益的生成憑證,轉出未交增值稅不需要點生成憑證,可對?,我1月帳套轉出未交增值稅有稅額,跟電子稅務局數字對的上,
小規模納稅人在電子稅務局自己能開增值稅專票么?稅款是季報的時候交還是當時交
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎