你好 計提多了紅沖借應付職工薪酬工資 借管理費管理費用負數 少了借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資
老師,公司按2-7月份在職人員數計提了公積金,8月份才補繳了公積金,但是8月份補繳的時候沒有繳納已經離職人員的公積金,這樣就造成計提的金額和實際繳納金額不一致。那會計分錄應該怎么做?
老師,附加稅和社保那些之前一直沒有計提,都是每個月實際繳納的時候入賬的,可以從當前月份計提,之前的就不計提可以嗎
老師請問第一季度的所得稅計提的和實際繳納的不致怎么做分錄,可以不計提到4月份的時候直接入賬可以嗎?
7月份計提工資是15000 8月份實際發工資的時候扣了1000績效,實際發工資14000,8月份發工資會計分錄怎么做呀
9月份計提社保的時候,10月份實際繳交的時候有扣除一些人員,到時實際繳交與計提的不一致,會計分錄怎么做
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
老師,先設計再成交的設計費分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設計師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計入 銷售費用-客戶開發 還是業務宣傳? 成交的,先計銷售費用,成交后是不是結轉到成本?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入