你好 借應(yīng)付職工薪酬15000 貸銀行存款14000 管理費(fèi)用-工資1000
7月份發(fā)放的工資是6月份計(jì)提的工資,那7月份代扣的社保是7月份繳納嗎還是8月份繳納的? 是當(dāng)月扣繳當(dāng)月實(shí)際發(fā)放的工資嗎還是當(dāng)月應(yīng)發(fā)放的工資
比如我7月份應(yīng)發(fā)工資1000,社??劭?00,個(gè)稅扣款100,實(shí)發(fā)工資800,怎么做賬? 然后7月份會計(jì)沒有計(jì)提工資? 我8月份發(fā)放工資時(shí)候怎么做賬呢?
工資已經(jīng)計(jì)提到7月份,實(shí)際工資只發(fā)到4月份,現(xiàn)在員工辭職,已經(jīng)支付了5、6、7、8月的工資,要如何做賬
老師:計(jì)提8月份工資共計(jì)73629元,8月份工資9月份才發(fā)。但是有一個(gè)提前8月份預(yù)支工資的,他的工資是4200一月,扣掉社保,實(shí)發(fā)3659.4元,這個(gè)會計(jì)分錄要怎么做呢?
11月份計(jì)提10月份工資,同時(shí)也可以做發(fā)放10月份的工資分錄嗎?實(shí)際已發(fā)。
你好,老師,我公司3月發(fā)生了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司法人做了變更,股權(quán)也由上一個(gè)人的股份全部轉(zhuǎn)到了另一個(gè)人的手上。新老板讓重啟一本賬,我這個(gè)要怎樣做,之前的數(shù)據(jù)是直接作為期初數(shù)據(jù)嘛?
老師,實(shí)際工作中每個(gè)行業(yè)做賬都必須有收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,收到投資公司分紅,投資工資即將注銷,賬務(wù)處理,
代賬公司用的是網(wǎng)頁版賬無憂 我公司用的是金蝶 可以導(dǎo)之前的電子賬簿嗎
請問老師,企業(yè)所得稅報(bào)表中的營業(yè)成本是所有的支出還是業(yè)務(wù)活動(dòng)成本?
請教老師個(gè)問題,進(jìn)口企業(yè),某一票的賬單上的付匯賬單上有貿(mào)易商補(bǔ)款,怎么看這個(gè)貿(mào)易商補(bǔ)款包不包含在完稅價(jià)格中
老師 請問一下 合同簽的輔材 可以直接開票輔材? 有同事說不能直接開輔材 說不正規(guī) 因?yàn)樽约阂彩前肼烦黾业臅?jì),根本就不知道開票什么才叫正規(guī)
我公司中午就餐為個(gè)人支付4元單位支付46元,個(gè)人部分在工資里扣除,然后年底一次性交給某餐飲。個(gè)人部分:借:管理費(fèi)用4貸:應(yīng)付職工薪酬4借:應(yīng)付職工應(yīng)酬4貸:其他應(yīng)收款-職工個(gè)人往來-某公司4,那我單位部分該怎樣呢?借:管理費(fèi)用46貸:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-福利費(fèi)-非貨幣性性福利46借:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-福利費(fèi)-非貨幣性福利46貸?(老師這個(gè)費(fèi)用我先掛帳你看我用哪個(gè)科目合適?)還有我這樣做分錄對不對
如果公司租了個(gè)人的廠房,5萬,如何讓他開票,又不交稅?
老師好!請問甲,乙公司共同出資成立了丙公司,甲公司聘用一名總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的簽字審批,那請問丙公司的日常業(yè)務(wù)由這名總經(jīng)理財(cái)務(wù)簽字審批可以嗎?總經(jīng)理在甲公司開工資,丙公司的工資表上沒有這個(gè)人。謝謝老師!
意思要沖上個(gè)月多的管理費(fèi)用 對嗎
意思要沖上個(gè)月多的管理費(fèi)用 對嗎 是的
7月份計(jì)提工資是15000 8月份實(shí)際發(fā)工資的時(shí)候扣了1000績效,社保300,個(gè)稅150,實(shí)際發(fā)工資13550,8月份發(fā)工資會計(jì)分錄怎么做呀
借應(yīng)付職工薪酬15000 貸銀行存款13550 應(yīng)交個(gè)人所得稅150 其他應(yīng)付款-社保300 管理費(fèi)用-工資1000