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你好,有一張進賬發票已經勾選認證,但是沒有做賬, 賬上的進賬少,系統勾選的進賬多,此時應該怎么做賬務處理

2022-10-21 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-21 16:31

你好,你現在補上就可以的,如果是購買貨物的,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。

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快賬用戶9528 追問 2022-10-21 16:38

我剛才可能沒有表達清楚, 打個比方,進項認證了200元,但實際做賬只做了150的進賬, 50元勾選了是因為收到了抵扣聯, 50元沒有做賬是因為沒有收到記賬聯(還沒有報銷這筆賬) 此時應該怎么做賬,才能讓進賬一致

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齊紅老師 解答 2022-10-21 16:39

借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款,你管他什么業務,你只要做進去就是了,我給你舉的例子是。

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你好,你現在補上就可以的,如果是購買貨物的,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。
2022-10-21
現在也沒有發票嗎? 復印件也沒有?那不做賬,申報的時候進項稅額轉出,交稅吧, 借未交增值稅 貸銀行 ,沖掉之前的
2020-08-21
對于已經在系統中勾選認證、沒有抵扣完的進項稅,賬務處理通常如下: 這部分未抵扣完的進項稅可以留待下期繼續抵扣,不需要做特別的分錄。在會計賬簿中,可以通過“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)”科目進行記錄,以清晰反映這部分稅額的情況。 具體來說: ? 當期進項稅額大于銷項稅額時,形成留抵稅額,可以在下期繼續抵扣,此時無需做分錄調整。 ? 若后續需要抵扣這部分留抵稅額,只需在抵扣時進行相應的會計處理,即將抵扣額從“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)”科目中轉出,用于抵減銷項稅額。 請確保賬務處理準確無誤,并遵循相關的會計準則和稅法規定。
2025-02-02
借成本費用,進項稅額貸應付賬款等。
2022-09-14
同學,你好 (1)建議與本公司員工核實下是否為員工開具的,若是的話盡量及時取得發票; (2)若確實不是本公司實際發生的業務,則不做賬務處理,建議與稅局核實下是否需要認證,若需要認證,則認證抵扣后做進項稅額轉出處理。
2021-05-26
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