你好;? ? ?1. 可以的; 都走應(yīng)付賬款處理 。 對(duì)的??
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫(kù)存商品 貸 銀行存款
老師,下午好!我司經(jīng)常是客戶會(huì)多付款給我司。例如光華公司在8月份應(yīng)收賬款立賬是8000元,實(shí)際付款8500元,現(xiàn)在客戶要求把500元退回給他,我現(xiàn)在做退回客戶會(huì)計(jì)分錄:收到款的時(shí)候:借:銀行存款8500 貸:應(yīng)收賬款 8500 退回多付款的時(shí)候:借:應(yīng)收賬款 500 貸:銀行存款500元。我可以這樣做嘛?
老師,你好!我請(qǐng)教一下就是我這里預(yù)付賬款不多,所以我把他做應(yīng)付賬里,這樣可以嘛?特別是我司的一些原材料供應(yīng)商是不做月結(jié)只幫現(xiàn)金的,很多時(shí)候多付款的他不會(huì)退回給我司,這樣我就直接做了應(yīng)付賬款。可以嗎?例如:多付未退款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款到了實(shí)際送貨的時(shí)候:借:原材料: 貸銀行存 貸應(yīng)付賬款可以這樣做憑證嗎?
請(qǐng)問老師,如果我做應(yīng)付賬款的時(shí)候掛錯(cuò)了供應(yīng)商,那我調(diào)帳的時(shí)候是整個(gè)憑證紅字沖回去嗎?比如說我原來是借:原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款a公司,那我整個(gè)憑證做紅字,然后再做一個(gè)借:原材料,借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款b公司?還是可以直接做借:應(yīng)付賬款a公司貸:應(yīng)付賬款b公司就可以?
簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡(jiǎn)易計(jì)稅科目
老師你不是說直接按發(fā)票上的稅費(fèi)確認(rèn)交的稅費(fèi)就可以嗎?那這個(gè)80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅呢簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅費(fèi)究竟用那個(gè)科目啊,建筑勞務(wù)的是的舉個(gè)例子收入價(jià)稅合計(jì)100成本價(jià)稅合計(jì)80借應(yīng)收賬款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,100÷1.03×3%借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,80÷1.03×3%貸,應(yīng)付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi),貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個(gè)來繳納。
您好老師 這道題不懂 股份還未支付時(shí) 借計(jì)管理費(fèi)用, 我懂 ; 但是貸方的資本公積-其他資本公積是什么意思?都已經(jīng)要付出去了 難道企業(yè)的資本公積還增加了嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認(rèn)成本和收入,稅額就可以,只是在申報(bào)的時(shí)候把差額后的稅費(fèi)算出來
工商年報(bào)是按所得稅匯算之后的利潤(rùn)呢還是按會(huì)計(jì)利潤(rùn)填
會(huì)所買乒乓球桌,乒乓球,乒乓球框記入什么費(fèi)用
老師,您好 請(qǐng)問由上級(jí)工會(huì)下文件通知的勞模療休養(yǎng)活動(dòng),往返路費(fèi)由單位支付,這個(gè)應(yīng)該記入哪個(gè)科目呢?可以記“差旅費(fèi)”么?
老師,一般納稅人生產(chǎn)粽子是9個(gè)點(diǎn)開稅票還是13個(gè)點(diǎn)
老師,個(gè)人所得經(jīng)營(yíng)自然人客戶端,這里要簽訂三方協(xié)議,就是我這邊的個(gè)人所得經(jīng)營(yíng)的稅款要從賬戶上扣錢,就是公戶上扣錢,我這個(gè)要在哪里簽訂啊?
老師,公司目前是小微企業(yè),但資產(chǎn)總額控制不了在5000萬以下了,如果把公司分成兩個(gè)公司,對(duì)減少資產(chǎn)總額會(huì)有幫助嗎?
老師,有預(yù)付雖然不多,但是每個(gè)月筆都有幾筆這樣的話,做應(yīng)賬款好還是做預(yù)付賬款好呢?要不要做明細(xì)一點(diǎn)呢?怎么做更好呢?
因?yàn)槲覀冃S,有的時(shí)候材料預(yù)付了二三個(gè)月貨還沒有送到,有的時(shí)候材料送到了也沒有把單據(jù)及時(shí)給財(cái)務(wù)做賬。所以我在想,不做預(yù)付賬款,就是方便我自己做賬。 不用掛賬。
像我們公司這樣情況怎么操作更好更適合呢?
?你好; 可以的;直接用一個(gè)科目即可; 應(yīng)付賬款代替了預(yù)付賬款的處理即可? ?