你好,費(fèi)用在借方有余額的月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以
關(guān)于其他應(yīng)付款重分類賬務(wù)分錄咨詢-----------------------調(diào)整前分錄是其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,都在借方,那現(xiàn)在要調(diào)整重分類,那應(yīng)該就是對(duì)沖,我寫的調(diào)整后分錄是:貸方其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,借方其他應(yīng)付11520.但是其他應(yīng)付期末余額應(yīng)該在貸方,現(xiàn)在卻是借方余額,我這個(gè)是哪里做錯(cuò)了呢,請(qǐng)老師指點(diǎn)謝謝
員工對(duì)公支出已經(jīng)沖賬,其他應(yīng)收款其他(公司)。現(xiàn)在是除去稅金,費(fèi)用這部分多出來了。我怎么重分類給調(diào)沒了?借款是:借其他應(yīng)收其他,貸銀行。沖時(shí):借費(fèi)用,稅金,貸其他應(yīng)收其他。現(xiàn)在就是沖賬的這個(gè)借方費(fèi)用出現(xiàn)的余額。這個(gè)對(duì)沖了應(yīng)該沒有才對(duì)。不知道為什么這個(gè)金額還在期末余額借方
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
當(dāng)時(shí)去投標(biāo) 投標(biāo)服務(wù)費(fèi)對(duì)方公司要現(xiàn)金,我們老板從賬上拿走現(xiàn)金,我們做賬是借其他應(yīng)收款,貸庫(kù)存現(xiàn)金。一共交了46040的服務(wù)費(fèi),然后等46040發(fā)票回來,我們做賬借營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款了,正常應(yīng)該沖老板借款 其它應(yīng)收款的。現(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方有余額。應(yīng)該如何調(diào)整呢?
老師我在對(duì)科目余額時(shí)發(fā)現(xiàn)在應(yīng)收帳款一暫估款貸方2694.60元,在其他應(yīng)收款貨方也掛著2694.60元, 我之前帳是這樣做的因?yàn)槭羌庸べM(fèi),個(gè)人的現(xiàn)金已經(jīng)付掉了票未到,借:制造費(fèi)用一加工費(fèi)2694.60,貸:應(yīng)收帳款一暫估費(fèi)2694.60,借:其他應(yīng)收款一個(gè)人2694.60,貸:現(xiàn)金2694.60 沖回時(shí):借:制造費(fèi)用(紅字)貸:應(yīng)收帳款一暫估款(紅字)借:制造費(fèi)用(藍(lán)字)貸:其他應(yīng)收款(藍(lán)字),為什么票已收到都還有余額在,這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)
你好,上個(gè)月我們公司和另一公司合作,我們派出藝人演出,我們公司已經(jīng)開發(fā)票給合作公司了,現(xiàn)在對(duì)方公司要我方藝人完稅證明說是稅務(wù)局要的,這個(gè)我們能不能直接跟稅務(wù)局對(duì)接,不想給對(duì)方公司這些。
老師,借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)這種是走的無票收入嗎
教育機(jī)構(gòu)月度如何確認(rèn)收入費(fèi)用和支出
請(qǐng)問有一家公司沒有收入,也幾乎沒有成本,銀行賬上沒有進(jìn)出賬,沒有現(xiàn)金交易,現(xiàn)在目前就是記提每個(gè)月的工資,就是法人夫妻的,但是也沒有錢發(fā),就是開個(gè)手據(jù),收到法人的借款,來做工資,我就想問下,這個(gè)工資還有沒有必要繼續(xù)計(jì)提,現(xiàn)在也沒有申報(bào)社保了,因?yàn)橐矝]有錢交了,但是還不能注銷現(xiàn)在。請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么辦呢
以2000元為基數(shù),自2024年9月1日參照一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率標(biāo)準(zhǔn)得到的利息是多少?
個(gè)體戶2024年經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅1000,請(qǐng)問怎么做分錄呢?
計(jì)提及繳納工傷保險(xiǎn)時(shí), 會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用100 貸:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險(xiǎn)100 借:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險(xiǎn)100 貸:銀行貨款 現(xiàn)在收到退回工傷保險(xiǎn)20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號(hào)晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個(gè)持股人 一個(gè)是個(gè)人 一個(gè)是公司 公司的那個(gè)在2024年4月5日把名字改了 問題一:現(xiàn)在我們做2024工商年報(bào)的時(shí)候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報(bào)的時(shí)候他還沒改名字我用的是之前的名字現(xiàn)在要改回來嗎?
公司缺成本費(fèi)用票,老板想要找勞動(dòng)派遣公司開發(fā)票,其實(shí)并不是真實(shí)業(yè)務(wù),如果做到合同流資金流發(fā)票流三流一致,可以嗎?
8月的沖賬憑證,今天都十月了還有的。這個(gè)不用重分類嗎?還有個(gè)問題,這個(gè)人之前有個(gè)對(duì)公支付余額,后期有另一個(gè)人也支付這個(gè),其實(shí)是一筆錢,但因?yàn)閽斓拿植煌瑢?dǎo)致前面那個(gè)人還有這個(gè)余額,我河邊怎么找到之錢那個(gè)人的這個(gè)?
哪一個(gè)科目需要重分類? 其他應(yīng)收款嗎?
之前掛的是哪一個(gè)科目,你看明細(xì)賬 看明細(xì)賬里面有沒有余額
對(duì)的,就是有余額。但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)核算維度掛的不是一個(gè)人。我現(xiàn)在科目余額表不知道怎么把這個(gè)錢找出來
科目余額表里面你選擇的是明細(xì)科目嗎?如果是的話,看你的科目余額表九月份的余額。
老師,其他應(yīng)付出現(xiàn)貸方余額了。這個(gè)錢需要重分類,怎么沖平?
你好。其他應(yīng)付款貸方有余額的,這個(gè)就是你的資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付款余額里面放著就可以了,不需要重分類。他就是負(fù)債類的科目。
這個(gè)是你們單位欠了人家的錢。
明白了謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。