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某家用電器商埸為增值稅一般納稅人,2021年8月份發生以下購銷業務:(1)本月零售上月購進的空調400臺(進價3500/臺),每臺售價4500元,向某學校捐贈10臺。銷售本月購進的冰柜20臺(進價2800元/臺),每臺售價3500元,商家為促銷實行買一冰柜送一小家電,贈送小家電價值100元/臺。(2)以舊換新銷售冰箱80臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱出售實際收取款1800元/臺。換入的舊冰箱經修理加漆后當月全部售出,每臺300元。5年前還本銷售方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額200元/臺。(3)7月底,有10臺售出的空調因質量問題顧客要求退回,商埸收回退給了廠家,收到廠家開具的紅字專用發票上注明的退貨款及稅金共計40600元。,,我想問在計算進項的時候本月購進20臺冰柜為什么不算進項啊

2022-10-21 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-21 10:42

親您好,按照您的描述,如果購入冰柜時能取得增值稅專用發票,是可以做為進項稅抵扣的

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齊紅老師 解答 2022-10-21 10:42

感謝提問,期待五星好評

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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