同學你好 按照實際的收入 沖減后的申報
老師,我是小規模納稅人,上個季度開了一張稅率3%的專票,這個季度沖紅重開,申報的時候怎么填這個負數金額
老師,我是小規模納稅人,上個季度開了一張稅率3%的專票,這個季度沖紅重開是稅率5的專票,申報的時候怎么填這個負數金額
老師,我問一下,小規模納稅人,我們四月開票中有一張專票在5月進行了紅沖,第二季度報稅時,這個紅沖的專票要交稅錢嗎?還是在第三季度進行沖減呢?這個怎么填申報表啊,請老師指導下
小規模納稅人,二季度沖銷了一季度的增值稅專票,導致二季度的增值稅專票金額為負數應納稅額為負數,但是申報的時候提示應納稅額不能為負數,我應該怎樣填寫呢?
老師,你好,小規模納稅人,上季度開重發票這個月沖紅,導致這個季度免稅銷售額為負數,網上申報增值稅小微企業免稅銷售額填負數提示填寫錯誤,應該怎么樣做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
這個安沖減后的數是負數4863元,但是這個數額填了以后它這個稅額自動帶出了,這個怎么處理呢?
同學你好 直接按照沖減后的數據申報
但是稅額也自動帶出了,這個是小規模免稅的,現在帶出了稅額那就相當于稅務局退稅呢,但是我們沒有繳稅啊?
同學你好 那你直接按照1萬做收入
那就和實際稅盤里面的金額也不一樣了呀,申報不過去呀
同學你好 你表里可以改嗎 可以的話按照稅控盤的金額來改表