你好,印花稅從按次變成按季了,8月簽的合同,是10月份申報第三季度印花稅的時候申報?
老師,印花稅稅務局核定時,是按購銷合同繳納,那是不是就是按收入繳納?比如我們單位9月份的主營業務收入是8萬,那印花稅也按這個為技術繳納嗎?稅率是萬分之三,是嗎,老師
老師,我們印花稅是按次繳納的,我們繳納了購銷合同的印花稅,那我繳納的時候做賬就借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 然后借:印花稅,貸:銀行 ,就行了是嗎?
8月簽的合同,8月簽了一個合同終止協議,9月又簽了一個新的合同。我們按季度申報印花稅。報第三季度的印花稅時,這個合同報幾次印花稅?是一次,還是兩次?
老師,我們單位印花稅從按次變成按季了,繳納印花稅,例如我們8月簽的合同,我9月繳納印花稅可以嗎?
老師,我們印花稅是按季度繳納,比如我10月份我不用申報印花稅,我算10月份綜合稅負率的時候,要把對應10月份印花稅加進去嗎?
你好老師,小型微利企業的條件里面年度應納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發票可以嗎
老板讓算某個客戶的回款率,怎么計算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費貸現金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
如果是按次,8月份的印花稅9月份繳納可以嗎?
你好,如果是按次,8月份的印花稅是9月份申報?
是看合同簽訂的日期嗎,8月簽訂的必須9月交
你好,是的,是這樣的?