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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。該公司20x1年3月初“應交稅費--未交增值稅”科目貸方余額為100000元,“應交稅費”其他明細科目無余額。3月份發生下列有關增值稅的經濟業務:(1)購入一批原材料,增值稅專用發票上注明的原材料價款為200000元,增值稅為26000元,經稅務機關認證可以抵扣,貨款已經支付,另購入材料過程中支付運費1000元,運費增值稅90元;材料已經到達并驗收入庫。(2)購入原材料一批,增值稅專用發票上注明的原材料價款為100000元,增值稅為13000元,尚未經稅務機關認證,貨款尚未支付,原材料已經到達并驗收入庫。(3)收購農業產品,實際支付的價款為10000元,收購的農業產品已驗收入庫,增值稅抵扣稅率為9%,經稅務機關認證可以抵扣。(4)一批原材料用于建造集體福利設施,成本為20000元,購進原材料時進項稅額2600元已經抵扣。(5)購入一棟房屋,增值稅專用發票上注明的房屋價款為30000000元,增值稅為2700000元,經稅務機關認證可以抵扣,款項已經

2022-10-20 22:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-20 22:05

你好,學員,具體哪里不清楚

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你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-20
你好,請把題目完整發一下
2022-10-08
你好,學員。具體哪里不清楚
2022-10-14
你好,請把題目完整發一下
2022-05-30
您好 (1)購入一批原材料,增值稅專用發票上注明的原材料價款為200000元,清值稅為26000元,經稅多機關認證可以抵扣貨款已經支付,另購入材料過程中支付運費1000元,運費增值稅90元;材料已經到達并驗收入庫。 借:原材料? 200000%2B1000=201000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 26000%2B90=26090 貸:銀行存款? 201000%2B26090=227090 (2)購入原材料一批,增值稅專用發票上注明的原材料價款為100000元,增值稅為13000元,尚未經稅務機關認證,貨款尚未支付,原材料已經到達并驗收入庫 借:原材料100000 借:應交稅費-待認證進項稅額 13000 貸:銀行存款 113000 (3)收購農業產品,實際支付的價款為10000元,收購的農業產品已驗收入庫,增值稅抵扣稅率為9%,經稅務機關認證可以抵扣。 借:原材料 10000-900=9100 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額10000*0.09=900 貸:銀行存款 10000 (4)一批原材料用于建造集體福利設施,成本為20000元,購進原材料時進項稅額2600元已經抵扣。 借:在建工程 22600 貸:原材料 20000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2600 (11)月末盤虧原材料一批,該批原材料的實際成本為30000元,經查屬于計量誤差所致,經批準可以處理。 借:待處理財產損溢 30000 貸:原材料 30000 借:管理費用 30000 貸:待處理財產損溢 30000
2022-05-30
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