首先就是借管理費用負數貸應付職工薪酬,負數就是把之前的沖了。
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發票復印件,其中有些發票之前未入賬,還有些即沒得發票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師您好!公司2020年發生一筆業務:外找張三給客戶維保,付張三3萬。實際應是勞務隊王景輝的合同義務,因此應從王景輝工費中扣除,即 借:應付賬款——勞務隊王景輝 3萬 貸:其它應付款——張三 3萬 借:其它應付款——張三3萬 貸:銀行存款3萬 但是當時會計錯誤地記賬: 借:工程施工——其他直接費(維保費)3萬 貸:銀行存款3萬 如此,重復地確認了工程成本。 這筆錯賬昨天才發現,2020年12月稅已經報出,不可更改。因此,我們采取的辦法有如下兩種: 1.在2021年元月份紅沖,但是會影響元月份的當期損益 2.作為資產負債表日后調整事項——前期差錯更正處理,即調整年初余額 借:應付賬款——勞務隊王景輝3萬 貸:其它應付款——張三3萬 借:其它應付款——張三3萬 貸:以前年度損益調整3萬 借:以前年度損益調整3萬 貸:盈余公積——法定盈余公積0.3萬 利潤分配——未分配利潤2.7萬 應交稅費——應交企業所得稅0(因2020年度虧損,故不涉稅) 老師,我的處理是否正確,請予指導,謝謝!
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,咨詢下我們公司是小規模納稅人4月份注冊,4月份只有投資款,還有開票給客戶145200元,其它只是有點工資,我暫估管理費12萬,2季度報企業所得稅虧損了1千多元,3季度公司真實購入3萬多元的電腦,和8萬多元的辦公桌椅等,老師我3季度是沖2季度暫估管理費,按實際固定資產做分錄,還是什么做?請老師指導下謝謝!
老師,我們是一般納稅人6月剛成立的公司,執行小會計準則。融資租賃方式購買了兩臺挖機,分24個月還款。6月簽合同預付了3萬定金,做的分錄借:預付賬款3萬,貸:銀行存款3萬。交了挖機1購車雜費1504元,挖機2購車雜費1152元,2年后還完貸款開發票。我做的分錄借:管理費用2656元,貸:銀行存款2656元。沒收到發票是不是做錯了,應該計入應付賬款里啊。做錯了如何調整,7 月大征期已完成報稅。第二個問題:7月收到挖機1專用發票81.4萬和挖機2專票49.9萬,挖機1車款81.4萬,利息費用34496元,挖機2車款49.9萬,利息費用19848元。利息費用54344元也是24個月還款結束金融機構開發票,現在取得的只有購車發票。從8月10日開始還款,挖機1每月還款30354元,挖機2每月還款17452元。現在車和發票都收到了怎么做賬寫分錄,下月計提折舊設備按十年可以嗎,怎么寫分錄。謝謝,請老師多多指教
有兩個員工去年不滿6萬,但今年會超過6萬,但是前面幾個月已經按6萬申報。這個應該如何處理?
您好老師,現在個體工商戶還有核定征收嗎?
老師,您好 一般納稅人認證了部分發票,同一個月,有認證進項,有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
老師,為什么社保增加一個人員,社保費用比之前的平均值要高
公司每個月都有購買預售卡和禮品卡 超過多少金額有風險 財務日常怎么處理
我公司要網上減資,需要提交公司債務清償或者債務擔保情況說明,能不能給個模板表格。
【深圳市稅務局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優惠政策,存在未按會計核算規定計入當期損益,申報企業所得稅涉稅風險。請及時進行自查整改。這個要怎么樣查怎么樣改?
然后在做正確的就行了。
老師,電腦是做成固定資產,給可以做成管理費用一電腦
Na你后面把那個管理費用沖紅之后,你后面就是借固定資產處理就行了。
好的謝謝
不客氣,祝你工作愉快
老師再咨詢下,,購買辦公桌椅公司用,是記管理費用還是固定資產?
金額大,計入固定資產 金額小,計入管理費用