你好,如果是需要抵扣,就是開具專用發票,按變更后的信息開具?
老師,我們八月初變更了注冊地址,也已經發給供貨商新的開票資料,但是后期還是有開具舊注冊地址的發票!像這種票增值稅抵扣平臺可以查到,可以使用嗎?對公司有沒有影響和風險?
老師,你好,我方之前收到買方貨款,現在準備給買方開具增值稅專用發票,但是買方現在變更了公司名稱,和打款賬戶的名稱不一致,我開具發票應該如何填寫買方名稱和賬戶信息?
有個工程公司變更了公司名稱,法人和經營范圍,但是之前有工程款一直沒有收回,所以這個公司只變更了營業執照?,F在銀行已經通知賬戶只能收不能付,要我們去變更銀行賬戶,但是上個月用原來公司名稱賬戶發票開出去給其他公司了,現在要變更銀行賬戶信息了,會對我們收款方有影響嗎?對對方付款方有沒有影響? 對方收到發票遲遲不付款給我們
阿里巴巴國際站開2021年的發票給我公司,但我公司名稱,注冊資金,地址,經營范圍已經變更,問現在開專票還是開普票給我?使用變更前的信息還是變更后的信息?
阿里巴巴國際站開2021年的發票給我公司,但我公司名稱,注冊資金,地址,經營范圍已經變更,問現在開專票還是開普票給我?使用變更前的信息還是變更后的信息?
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
但公司名又是之前的公司名,其他信息可以手動填的,有什么問題嗎
你好,如果是需要抵扣,就是開具專用發票,按變更后的信息開具? 這樣沒有什么問題啊?